你好,你们是按照什么来确认收入的?如果是完工进度的话,你月底有完工,进度可以结转

请问老师:结算进度款时:借:应收账款 贷:合同结算-价款结算,应交税费-待专销项税那么去人收入时是:借:合同结算-收入结转贷:主营业务收入,问题1、要不要做分录借:合同结算-价款结算贷:合同结算-收入结转这个分录呢?2能不能直接用借:合同结算-价款结算贷:主营业务收入
老师你好,我在开具一张工程发票给建设单位,做 借应收账款 贷合同结算—价款结算 贷应交税费 到月底是不是就把合同结算直接转入主营业务收入
@郭老师 如果我做了借:应收 贷:合同-价款结算,应交税费 借:应收账款 贷:银行 借:合同结算-收入结转 贷:主营业务收入 、 合同结算会不会有余额,它是损益类科目?不会有余额?
老师,是不是工程结算最后全部结转到主营业务收入,工程施工全部结转到主营业务成本,就不用合同毛利了?比如,借应收账款贷合同结算,借合同结算贷主营业务收入,借银行存款贷应收账款,借工程施工贷银行存款,借主营业务成本贷工程施工,这样是不是不用合同毛利这个科目,谢谢老师
老师公司没有造价员我可以直接按照发票确认收入吗?比如 借:工程施工-合同造价 50 贷:银行存款。 50 差额征税:借:应交税费-0.5 贷:工程施工/合同造价0.5 给甲方开票了借:应收账款101 贷:工程结算100 应交税费-未交1 月末结转收入成本 :借:主营业务成本。49.5 合同毛利。 51.5 贷:主营业务收入 100
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
那老师 工商年报要明年才做 今年那个不是股东转钱进来备注投资款也可以是吗 明年做工商年报的时候填上去就可以了是吗
老师,开给个人的发票可以报销吗?
从厂家采购陈皮回来销售,开发票的话按什么类目开?普通发票税点多少呢
老师,预缴企业所得税重分类需要在账面做调整吗?我看审计做了分录,借:其他流动 贷:所得税费用
老师好,今天开发票的名称是链条在51发票查询的税率是13,我们是小规模3个点的税能用这个名称吗?
按完工进度
你们月底有完工进度吗?有的话可以的。