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老师,上月已收款未开发票,到本月才开发票,如何做账?

2024-06-25 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-25 17:19

借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷;主营业务收入 增值税-销项税

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借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷;主营业务收入 增值税-销项税
2024-06-25
你好    你上月做无票收入是报税了吗 ?  看下你无票收入分录 。  然后开票之前把 无票收入分录  分录不变,金额负数冲 。然后在按开票 重新做一遍分录处理即可  
2021-04-02
同学你好 上个月入库的时候可以做暂估的
2022-04-08
您好,这个的话,你们本月先做未开票收入的,借方做应收账款
2023-11-15
先红冲无票收入,然后再开发票,按发票再做一笔收入申报系统,无票收入填写负数申报。
2023-04-20
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齐红老师 | 官方答疑老师

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