需要交增值税的话,需要计提附加税。季度末的那个月做就行。
老师,请问我们公司是小规模纳税人,增值税和附加税是按照季度缴纳,那么我们是每个月计提增值税还是每个季度计提一次增值税?
老师 我是小规模 我整个季度开票收入没有超过30万 那我还需要计提附加税吗
请问小规模三十万免税,季度没过完不确定是否会超过三十万,我一月二月需要先计提增值税和附加税吗还是到季度过完了跟据收入看需不需要计提?
请问老师,我们是小规模纳税人季度申报,但是每个月都有收入,我需要每个月计提增值税金吗?还是等第三个月的时候统一计提税金并缴纳呢?
老师我想问 小规模季度申报 我每个月做分录计提了增值税 那还要计提税金及附加吗? 还是等季度最后一个月再计提? 如果我没有超过季度三十万呢?
零基础每天学8小时,能通过中级三门么?还有四个月就考试了
老师增值税跟成本有关系吗?
老师,我想问下,本年利润结转至未分配利润这个环节,是不是要先提取盈余公积,弥补亏损等等,如果是的话,怎么做分录呢
哪位老师帮我做一下题吧,我着急交卷,谢谢啦
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录我在3月份把数据弄错了,这个是春节期间给员工发放的200元充值卡,然后她在3月份本来消费了2.06,但是我在3月份的分录里写成0.48了,现在在4期写了这两个分录,一冲销3月份的,一个修正的,第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧,我记得您说损益类方向不能反
好的谢谢
不用客气,工作愉快。