您好,记入长期待摊费用,然后按月摊销计入费用
我们是装修公司,接的订单都是包給包工头做,工程完工前包工头来要钱什么单据都没有怎么做账?是不是算借支?工程完工后,有一张项目结算清单过来,上面有扣款部分(已付款金额、代垫材料费)、代垫费用、其他扣款项、应扣质保金等,怎么做账?
想问一下就是公司正在装修,还没有完工呢 。目前一共花了200多万 都是零星支出 买个零件几千的 ,买个灯几万,做个地暖十几万的这种 我是直接计入管理费用-装修费呢 还是先计入长期待摊费用 等完工了在分期摊销呢?也有给工人发工资的,还有是支付给给人采买东西,和生活费的都怎么做账呢
我们公司是个小规模,投资成立了个体户做超市,超市的装修,人员工资,所有费用都由公司出,公司给超市送货,超市卖货款通过收银系统直接打到公司账户上,这两个公司要怎么做账报税呢?我需要做账分录和如何报税,报哪些税。
我司为主营租入不动产(没有产权)再出租,现对不动产(几栋公寓)进行装修改造,装修改造过程中发生的水电费,施工方应付给我司,水电费的金额已确定,但未支付,年底是否需要计提,如何做计提的相关分录?
租用工厂去年10月装修好11月开始生产,当时把建厂用的材料和装修公司费用都记在建工程,10月把在建工程转长期待摊费用,现在要长期待摊费用分摊,我该怎么分摊,按照3年还是5年,还有从去年11月到现在9月的长期待摊费用要补提分摊,涉及到成本这个分录怎么做
9月份收到财政拨来某项目专款6万,用于业主管理费,因为该项目前期费用都是单位垫支滴,现在需要调账,调到已列支费用科目
你好老师,老师报增值税出现的这个问题,
老师您好,通过自查2022–2024年个税发现有漏扣的,但有的人员已经退休、辞职或者调到内部关联单位,这种情况该如何处理呢
您好!老师麻烦问一下餐厅员工9月份入职的4500元一个月,上班天数为26天,4500/26*9=1557.61元,这样没有没有问题吧!
合伙企业可以收专票吗?
老师,计提增值税比实缴多或小0.01应入什么科目?
我每个设备都有预计净残值,根据预计净残值和使用年限,确定每月提的折旧,那这样我是提折旧至设备净值为0时结束,还是提至设备净值等于预计净残值时结束呢?
费用报销没有发票,通过老板私账支付该笔费用,怎么做帐呢?
老师我们对公账户转对方A公司法人个人私卡货款可以吗?但对方给我们开的发票是A公司名的发票
老师,销售方去年6月开发票,今年9月部分冲红了,去年也交纳了增值税,今年9月冲红账务处理做完了,但已交的增值税怎么做分录