如果在申报收入与真实收入不符的情况,应该如何处理呢? 当你发现收入和纳税明细存在问题时,可以选择对某条或某些不实收入进行“申诉”或“批量申诉”处理。在“申诉”时,要注意区分不同情形进行相应的处理。 情形一:目前在职: 处理方式:如申报的收入数据与真实收入不符,但支付单位是你目前在职或提供服务的单位,也就是“目前在职”的状态,建议你向支付收入的单位反映情况并核实,请单位进行据实调整。 情形二:从未在职: 处理方式:如申报的收入数据与真实情况不符,且支付单位并非你任职过或提供过服务的单位,也就是“从未在职”的状态,你可直接发起申诉。经核实后,对应的收入及预缴税款明细将不再纳入你的“综合所得”进行计算。 情形三:曾经在职: 处理方式:如申报的收入数据与真实情况不符,但支付单位是你曾经任职或提供过服务的单位,不符的原因主要是原单位在你离职或结束提供服务之后,依然存在对您发放不实收入的情况,你可以直接申诉。经核实后,对应的收入及预缴税款明细将不再纳入你的“综合所得”进行计算。 温馨提示:申诉时要填写正确的“离职时间”。在你提交申诉之前,请先尝试联系被申诉扣缴单位进行核实。 如果你属于下列情形之一的,可能是正常现象,无需发起异议申诉: 1.被申诉单位变更名称; 2.被申诉单位是代为发放工资并申报的劳务派遣方。 在提出申诉时,你需要对申诉事项和相关数据的真实性、准确性、完整性负责。如若发起虚假申诉,会影响你的纳税信用,务必谨慎处理。
老师,8月份因为收入不够,我预估了例如20万元金额的收入(20万有个上下幅度同时里面有20个单位),正常的话我应该在9月份把8月份预估的收入20万全部冲完,9月20万的里面有的单位开的发票例如开了10万,10月份里面也有20万里面开的单位5万。但是现在我9月至10月因为要考虑利润导致收入不够没有冲8月的预进收入,然后我在11月把8月预进收入20万全部冲完,剩下的5万重新在11月预进收入, 因为9月至10月11月期间开发票15万所以11月重新预进收入5万。但是我同事说中间差额是15万。需要在年底的时候把这个15万给平喽。因为着15万差额是前期开过的 发票和 上下幅度的金额。我现在不理解的是我同事说的这个15万是什么意思,因为前期开过票为啥还要到月底找15万收入平那个差额。还有他说这样不影响全年收入
老师您好,税务推送我单位存在一条风险:23年11月通过二手车市场销售车辆一部,协议价70万元,财务做账根据协议70万缴纳增值税,该车办理过户手续时开票金额85万,发票一直没有给财务。我现在修改23年11月增值税申报表后,是不是23年12月-24年5月份增值税申报表都需要修改?
老师,我单位6月卖了一辆二手车给个人5万元,开具普通发票5万,但是办理过户的时候,二手车交易市场也开了一张5万元发票给这个人,这张发票用于办理过户。现在这两张5万发票金额都显示在我单位申报系统里,显示6月收入有10万,但是我单位实际收入只有5万,下个月申报的时候如何处理?
老师,我单位6月卖了一辆二手车给个人5万元,开具普通发票5万,但是办理过户的时候,二手车交易市场也开了一张5万元发票给这个人,这张发票用于办理过户。现在这两张5万发票金额都显示在我单位申报系统里,显示6月收入有10万,但是我单位实际收入只有5万,下个月申报的时候如何处理?
老师,我单位6月卖了一辆二手车给个人5万元,开具普通发票5万,但是办理过户的时候,二手车交易市场也开了一张5万元发票给这个人,这张发票用于办理过户。现在这两张5万发票金额都显示在我单位申报系统里,显示6月收入有10万,但是我单位实际收入只有5万,下个月申报的时候如何处理?
老师,我个税app里收入是150809元,减掉6万,没有其他了,是不是这样算个税150809-60000=90809,90803*10%-2050=7030.3
请问老师,我们是生产企业,有家供应商红冲了一张去年开的原材料发票,可是我们去年就已经入了成本,今年收到的这张红冲发票怎么入帐呢?哎
老师好,软件产品即征即退,是嵌入式软件吗?
老师好合伙企业需要计提个人经营所得税吗
资产负债表中资产合计比负债和所有者权益合计多1万,应收账款中数据-1万,这种情况应该怎么处理啊
请问老师,小规模季度不足30万减免的增值税是记入营业外收入吗
老师,你好,对公户实质归还股东借款100万,但银行回单备注的是报销款,请问支付的100万是按还借款还是报销款做账
小规模公司,没有开发票的,报税时还需要计提未交税费吗?
22年有一张专票5万元,我们付款给A,A用另一公司B开发票给我们公司,这张发票原会计没做账也未勾选抵扣,对方B公司也未红冲,现在25年了,这张发票怎么处理好?老师这张发票勾选抵扣那儿还一直在。
同事想成立个体户,我登录e窗通平台,填写信息是同事的,对我会有啥影响吗