您好,这个的话是正数的这个
做红字冲,借,其他货币资金负数,贷,其他业务收入负数,应交税费\\\\增值税负数,然后,做,借,其他贷币资金\\\\正数,贷,主营业务收入正数,应交税费\\\\增值税正数,可以吗?
老师:小规模免征增值税收入是负数的会计分录借:营业外收入政府补助一负數 贷:增值税未交增值税一负数吗
小规模: 1.一个月收入超过10万或一个季度超过30w 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-未交增值税 2.一个月收入超过10w或一个季度未超过30w 借:应交税费-硬交增值税-销项税 贷:应交税费-未交增值税 政府补助:借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-政府补助 麻烦用大白话讲解一下这两个分录
加计抵减税额 当月产生入账 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-加计抵减 当税费抵扣时:借:应交税费-应交增值税-加计抵减 贷:营业外收入-政府补助 是这样做分录吗?
借应交税费 应交增值税 负数还是正数 贷营业外收入-政府补助
老师,企业所得税汇算清缴里职工薪酬支出及调整明细表里各类基本社会保障性缴款是?
老师,小规模制造企业开加工费普票,开票大类及税率应该是什么和多少?谢谢
装订的纸质凭证一般需要在第一页附什么表
老师您好,公司重阳慰问孤寡老人送的米面怎么做账务处理呢
汇算清缴时,发现24年3月份收入少记了,但是交增值税的时候,按照正常收入。现在汇算清缴提示收入和报增值税收入不一样,我应该怎么弄,
老师,我运輸有限公司的内账会计,我公司23年12月份购买商住楼作为办公室,当时买价是676030元,装修花费683911.53元,一共1359941.53元。现在老板说要做固定资产折旧,我怎么做?老师教下。
企业第一次开票,核定票种怎么弄呢
老师,没有使用的生产设备需要计提折旧吗?
老师您好,我们是个体户经营煤炭,月销售额9万左右,平时煤卖给一个公司,请问。我们进来的煤是个人手里进来的,没有发票可以吗。这怎么能查账征收,合理合规个人手里也不能给开发票,他要是再开发票,我们就不如直接用这个人卖给公司了 我们想正规合力,他月销售额8 ,9万不开进来的发票入账可以吗直接开销售发票
老师:去年的印花税12月计提了,1月忘记申报交税了,怎么处理恰当些?
我做的也是正数,但是余额没有抵消反而变成负数了,是我哪里做错了吗
您好,可以看一下账务吗这个
输了数值以后就变负的3000多了
你如果录入负数的贷方呢这个
借贷方红字1133.93 吗 一样的
嗯对,最后还是负数吗这个
对,借方红字才会减少,是哪里出问题了
我再检查一下凭证吧
可以在检察一下,这个一般都是一样的
嗯嗯,好呢
嗯嗯理解了就好的
小规模纳税人缴纳税金需要计提吗
你说的什么税款啊?
季度超30万交的税款
这个的话不用计提,您好
不用计提那那些附加什么的,不就是借方一直挂的有吗?
不用计提,到最后直接缴纳的时候做就可以