您好,这个的话是正数的这个

做红字冲,借,其他货币资金负数,贷,其他业务收入负数,应交税费\\\\增值税负数,然后,做,借,其他贷币资金\\\\正数,贷,主营业务收入正数,应交税费\\\\增值税正数,可以吗?
老师:小规模免征增值税收入是负数的会计分录借:营业外收入政府补助一负數 贷:增值税未交增值税一负数吗
小规模: 1.一个月收入超过10万或一个季度超过30w 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-未交增值税 2.一个月收入超过10w或一个季度未超过30w 借:应交税费-硬交增值税-销项税 贷:应交税费-未交增值税 政府补助:借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-政府补助 麻烦用大白话讲解一下这两个分录
加计抵减税额 当月产生入账 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-加计抵减 当税费抵扣时:借:应交税费-应交增值税-加计抵减 贷:营业外收入-政府补助 是这样做分录吗?
借应交税费 应交增值税 负数还是正数 贷营业外收入-政府补助
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
我做的也是正数,但是余额没有抵消反而变成负数了,是我哪里做错了吗
您好,可以看一下账务吗这个
输了数值以后就变负的3000多了
你如果录入负数的贷方呢这个
借贷方红字1133.93 吗 一样的
嗯对,最后还是负数吗这个
对,借方红字才会减少,是哪里出问题了
我再检查一下凭证吧
可以在检察一下,这个一般都是一样的
嗯嗯,好呢
嗯嗯理解了就好的
小规模纳税人缴纳税金需要计提吗
你说的什么税款啊?
季度超30万交的税款
这个的话不用计提,您好
不用计提那那些附加什么的,不就是借方一直挂的有吗?
不用计提,到最后直接缴纳的时候做就可以