你可以先按总额计

老师您好,公司的贷款每个月会支付利息,银行多扣了利息,次月退回来了少部分,怎么入账做会计科目?支付的时候入财务费用--利息中的,现在收到退回来的部分利息应该怎么入账
老师,你好。公司的预收款项需要按天计利息,月底结算收入的时候累计应支付的直接抵减部分货款。预收的款项在收到的时候,并不知道会累计到多少利息。那么我收到预售款和卖货抵减利息的时候该怎么做账呢?利息需要开票吗?
老师,请问下, 我们公司有大额存款, 存了半年多有个项目需要用款,提款的时候带出来一大笔利息, 后来就每月先计提利息了,但是现在发现到年底不提款使用就不会有利息收入, 请问已经计提的利息怎么操作比较好?
老师,我公司正在购建一项固定资产,分期付款,每次付款时,我公司借入了别人的借款,需要支付利息,我现在计提利息,应该全部计入在建工程吗,因为我前期是用实收资本付船款,后期实收资本不够的,用的借款,但是现在账上还留存了一点钱,所以我不知道这个借款是不是应该全部计入资本化,还是有一部分计入费用化。怎么办,好纠结。
老师,由于税局查账,在2023年借款,需要按银行利息,计算利息,申报交增值税。但是实际上我们是没有收到利息的,所以在申报表上就按煞利率申报利息收入,产生增值税120元,那么我计提的时候做:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 120 贷:应交税费-未交增值税 120 那么转出未交增值税应该怎么平账呢,可以直接转出到营业外支出吗?
老师常规汽贸行业,本月卖200台车,确认收入,可以记在一张凭证上吗,借预收,贷主营业务收入,就是预收200行,贷方就两行,金额相等
老师 残保金电局带出来的数据是准确的吗?
您好老师,我咨询您个问题,就是目前我们公司有7个主体,4各部门需要独立核算,5个是一般纳税人,其中4个是出口退税的,我的问题是工作怎么安排更适合公司长远发展,1.是一个每个会计接受本部门内外账(一个部门用2-3个主体),2.是一个会计只做内账,另一个会计学只做外账。您帮忙分一下,选择哪种更好。
资产、成本、费用,后面是借+贷—,这是什么意思啊
我在物流承包专线一个月他给我28000但是除了油钱我只剩下一万你说我这个个人增值税和个人所得税怎么交
房建,一般辅助材料占主材料的。比例是多少
应付帐款,不付了,老板间签了协议,怎么做帐呢?
老师,请问下,一般纳税人公司,每个月有10000的设计服务收入(非主营业务收入),请问这个业务的相关分录怎么做?特别是收到1万的款的分录怎么做?
老师,我公司是电商公司,在拼多多有两个店8月闭店了,现在有什么办法可以获得这两个店在拼多多后台的订单、账单、售后表吗?
请问老师,我要开具培训课费用是业务范围活动的内容,没有培训的内容可以开吗
计算的利息,月底再红冲收入与预收
那不是每个月因为这个利息费用,都得红冲发票啊?这个好麻烦且没有体现业务的真实性
因为你现在也不知道他具体的金额是多少,如果你现在故意不复制出来,将来是会出问题的,所以月底统一出一张红发票是最现实的。
我们是顾客一个月每天都在拉货,然后月底开票,月底开票的时候我可以把这个利息费用开票成销售折让吗?就不用次月充红
对呀,然后这个差额的部分你都可以做成冲红的部分,这样子将来就不用调整了,这样是可以的。