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老师,你好。公司的预收款项需要按天计利息,月底结算收入的时候累计应支付的直接抵减部分货款。预收的款项在收到的时候,并不知道会累计到多少利息。那么我收到预售款和卖货抵减利息的时候该怎么做账呢?利息需要开票吗?

2024-06-26 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-26 15:07

你可以先按总额计

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齐红老师 解答 2024-06-26 15:08

计算的利息,月底再红冲收入与预收

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快账用户3040 追问 2024-06-26 15:14

那不是每个月因为这个利息费用,都得红冲发票啊?这个好麻烦且没有体现业务的真实性

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齐红老师 解答 2024-06-26 15:19

因为你现在也不知道他具体的金额是多少,如果你现在故意不复制出来,将来是会出问题的,所以月底统一出一张红发票是最现实的。

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快账用户3040 追问 2024-06-26 21:23

我们是顾客一个月每天都在拉货,然后月底开票,月底开票的时候我可以把这个利息费用开票成销售折让吗?就不用次月充红

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齐红老师 解答 2024-06-27 14:25

对呀,然后这个差额的部分你都可以做成冲红的部分,这样子将来就不用调整了,这样是可以的。

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你可以先按总额计
2024-06-26
借银行还款,借财务费用负数。
2023-09-21
已经计提的利息,年底不使用可以不做调整。继续按原计划计提即可,不影响会计处理。但建议关注财务政策变动,确保合规。
2024-09-05
你下个月就能收到上月发票的,可以收到发票在计入成本的
2020-11-26
同学你好 可以的,按照利息来支付就行了,要交个税的
2020-09-27
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