您好,这个的话是属于做一张红冲然后再做一个正确的
20年12月已抵扣发票发票错误,申请红冲后,对方开具红冲发票,21年一月分录,做一笔12月对应发票的红冲,再做一笔正确的分录,需要再做进项转出吗?要做年度损益调整吗?
老师,早上好,外贸企业未认证的购进商品先入账后,次月认证后需不需要红冲,然后再入一张正确的呢?还是直接把待抵扣税额冲掉就可以了?
4月份收了一张发票,进项,上个财务做的是借:研发支出,应交税费-待认证进项税,贷,其他应付款,然后4月份抵扣了这张票,当时月底做了一个转出,借应交税费-进项,贷了应交税费-待抵扣,7月冲红这个票,怎么做分录?
请问我们公司去年收到的一张发票,已抵扣进项税,今年对方全部开红字冲减了,然后开了正常的蓝字发票。是不是直接做进项税转出。
去年购进发票,待抵扣进项税额少了一分钱,要如何调整,做一张红冲然后再做一个正确的吗
那摘要该怎么写合适呢
就是写差额调整,这个就行