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老师,请问以前月份取得的发票并已抵扣,现在又红冲了,我的凭证怎么编制呢

2024-06-27 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-27 10:45

您好,把以前的分录做负数就可以

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快账用户3758 追问 2024-06-27 10:47

以前计入应交增值税-进项税的,现在红冲了分录怎么写呢

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齐红老师 解答 2024-06-27 10:48

把这个应交增税做负数就可以

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快账用户3758 追问 2024-06-27 10:49

那我报税的时候呢

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齐红老师 解答 2024-06-27 10:51

报税做进项转出就可以了

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您好,把以前的分录做负数就可以
2024-06-27
你好,借,应交税费应交增值税进项转出, 贷,应交税费,应交增值税转出未交增值税
2022-08-11
跟原来蓝字发票的分录相反或用红字
2023-11-01
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数  应交税费-增值税-进项转出 正数
2026-03-25
一、可能原因 已勾选并确认抵扣:如果该发票在之前的月份已经进行了勾选确认操作,那么在本月的抵扣类勾选里就不会再显示。 发票冲红:销售方可能对该发票进行了红冲处理,这种情况下,该发票在抵扣勾选平台可能就不显示了。 二、查询方法(针对以前月份是否已抵扣) 登录增值税发票综合服务平台:进入 “抵扣勾选” 模块,然后点击 “抵扣勾选统计”。 选择税款所属期:依次选择之前的月份,查看各月的 “统计结果”。 查看发票明细:在 “抵扣勾选统计” 页面,点击 “发票明细” 按钮,可以查看该所属期内已勾选抵扣的发票明细,查找是否有这张九月的发票。
2025-01-11
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