职工教育经费的可以抵扣,因为二零一六三十六号文件规定里面没有职工教育经费,不允许抵扣。

您好,请问什么是不得抵扣进项税额?什么情况下不得抵扣? 案例:某企业为一般纳税人,2019年1月购进原材料一批,开具的增值税专用发票上注明的增值税额为100万元,其中20%用于企业内部免税项目建设。该企业1月准予抵扣的进项税额为多少。
某生产型企业为增值税一般纳税人,增值税率13%,外购原材料一批,取得增值税专用发票注明价款200万元、增值税26万元,支付运输费20万元,取得专用发票,当月职工食堂在建工程领用外购材料20%。计算增值税进项税额
某制造职场企业某制造职场企业为增值某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批取得增值税专用发票注明的金额为一百某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批取得增值税专用发票注明的金额为一百万元不含税增值税某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税,增值税为13万元。支付运费取得增值税专用发票注某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税,增值税为13万元。支付运费取得增值税专用发票注明的金额为某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税,增值税为13万元。支付运费取得增值税专用发票注明的金额为两万元增值税为零点一八万元某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税,增值税为13万元。支付运费取得增值税专用发票注明的金额为两万元增值税为零点一八万元二购进原材料一批取得增值税专用发票某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税,增值税为13万元。支付运费取得增值税专用发票注明的金额为两万元增值税为零点一八万元二购进原材料一批取得增值税专用发票注明金额某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税,增值税为13万元。支付运费取得增值税专用发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元,二,购进原材料一批,取得增值税专用发票注明金额为50万元含税。购进办公用某制造职场企业为增值税一般纳税人,2020年8月发生经济业务如下。一购进指原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税,增值税为13万元。支付运费取得增值税专用发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元,二,购进原材料一批,取得增值税专用发票注明金额为50万元含税。购进办公用打印纸五箱取得增值税普通发票注明的金
某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2018年10月发生以-|||-下经济业务:-|||-(1)购进一批材料,价值5000元,用于发放职工中秋节福利,并取得增值税专用-|||-发票。-|||-(2)购进生产用材料一批,增值税专用发票上注明税额15000元。-|||-(3)销售一批产品,取得收入339000元,已开具增值税专用发票。-|||-要求:计算该企业10月份应纳增值税税额。
某化工业企业(一般纳税人)购买了用于职工培训用的教材并取得了增值税专用发票,对应的进项税额是否可以抵扣?
卖买合同印花税应税凭证数量填的是?
我们公司的社保和工资是在第三方交,那这个支付和第三方开的发票如何入账
你好,老师,土地我是按照厂房含土地价值分摊土地后的差额入账土地的价值吗
老师,请问固定资产税务一次性扣除,会计上也可以一次性扣除吗?汇算清缴固定资产填报一次性扣除金额?
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如果长期股权投资的都是个人打款进来的,现在要确认长期股权投资的话,怎么确认长投用什么数据确认长期股权投资
老师,公司新招的外籍工作人员,入职前的健康体检,机票等费用,发票开的都是个人的,可以入账吗?是否能税前扣除
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老师就是未开票收入超过30万的填在哪行?
您第一句话说的可以抵扣,后面说的不允许抵扣
没有规定不允许抵扣。
增值税一般纳税人销售适用征收率的货物,能否开具增值税专用发票?为什么?
可以的,因为没有政策不允许开专票呀。