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某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2018年10月发生以-|||-下经济业务:-|||-(1)购进一批材料,价值5000元,用于发放职工中秋节福利,并取得增值税专用-|||-发票。-|||-(2)购进生产用材料一批,增值税专用发票上注明税额15000元。-|||-(3)销售一批产品,取得收入339000元,已开具增值税专用发票。-|||-要求:计算该企业10月份应纳增值税税额。

2022-12-01 16:40
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-01 16:41

你好,计算该企业10月份应纳增值税税额=339000/1.13*13%—15000

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你好,计算该企业10月份应纳增值税税额=339000/1.13*13%—15000
2022-12-01
同学你好!哪里不明白呢
2021-11-08
进项1300 销项60000×13%+100000×2% 你计算一下图片
2022-03-18
你好  (2)接受外单位投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为 费00080 元。 这个数字不全
2021-06-30
同学你好 应纳增值税=200*13%减6.5减13 应纳消费税=200*15%
2022-04-27
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