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购买厂房由于还未验收没有拿到发票,按照总价入的固定资产,现在拿到80%的发票了该怎么账务处理?23年已经按总价款申报房产税了,24年的房产税该按照哪个数据申报?后续验收后开20%的房产发票(多退少补)该怎么账务处理

2024-06-27 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-27 15:12

您好,我们已入固定资产并申报房产税了,现在确认的价值还是等20%发票来了一起入固定资产,发票的进项税先入账勾选 借:进项税 贷:其他应付款 (附件用发票 复印件) 发票全部来来,把原固定资产分录红冲,再按发票未税金额 入账 借:固定资产(100%的不含税金额) 进项税(后来的20%) 贷:其他应付款,

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快账用户5780 追问 2024-06-27 15:16

借:进项税 贷:其他应付款 (附件用发票 复印件这一笔是什么意思?我们已经入住了所以按照合同价格已经入固定资产折旧了,房款也已经结清了

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齐红老师 解答 2024-06-27 15:23

您好,我是想着要先抵扣进项税,房款清了我知道 ,我们固定资产也是入账了,但现在发票不是没来来全么,结转固定资产等发票来全了

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快账用户5780 追问 2024-06-27 15:25

这个贷 其他应付款是啥意思 明细写什么 到时候转到哪里冲掉

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齐红老师 解答 2024-06-27 15:30

您好,我们款已结清,这个记的是哪个往来科目呀,就是写这个科目,摘要就是收到厂房发票抵进项税

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快账用户5780 追问 2024-06-27 15:35

我们不欠他钱的 付的是价税合计款 这个怎么处理

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齐红老师 解答 2024-06-27 15:38

您好,我知道不欠钱的,我们付款 借:应付或其他应付   贷:银行 这不是有借方余额么

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快账用户5780 追问 2024-06-27 15:40

转固定资产的时候已经将 借方余额直接转到固定资产了 现在是结平的了

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齐红老师 解答 2024-06-27 15:43

您好,这个不是含税的么,一起都结了,固定资产不是多了么 结平了现在还是挂往来科目,因为我们还要用发票来再入一次固定资产,把之前结转固定资产分录红冲

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快账用户5780 追问 2024-06-27 15:50

那我用进项税冲掉之前多计的固定资产可以吗?固定资产变为不含税之后 我之前按全年提的折旧怎么处理?是去年7月份开始提的

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齐红老师 解答 2024-06-27 15:51

您好,现在不冲呀,发票来全了再冲,之前的不调整,剩下的在剩余年限 折旧

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快账用户5780 追问 2024-06-27 15:55

可是这样负债就变大了呀 金额很大;折旧再用余额重新计提分摊吗 净残值要不要改

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齐红老师 解答 2024-06-27 15:59

您好,负债不会变大呀,我们把原来的冲了,再按发票来入账,相当于以前的没有发生过,付款跟发票金额是一样的,这是平的

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快账用户5780 追问 2024-06-27 16:06

但是剩下的20%发票没有那么快 所以短期内负债会大一点的 。还有这个折旧是要咋弄呀

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齐红老师 解答 2024-06-27 16:13

您好,折旧等发票来出再调,我们之前入账就不对的,知道有专票要计算一下的嘛

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快账用户5780 追问 2024-06-27 16:21

那具体是要怎么调整呢

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齐红老师 解答 2024-06-27 16:24

您好,我们的固定资产是手工折旧还是固定资产模块里自动折旧呀

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快账用户5780 追问 2024-06-27 16:25

是手工做表折旧的?

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齐红老师 解答 2024-06-27 16:32

哦哦,那太方便了,现在就调整一下厂房原值,按正常的未税金额计算每月要折旧多少,多折旧的部分在6月.7月.8月等来调整,就这接下来几月折旧金额变小,调整到一样时,以后每月就是未税固定资产折旧 了

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