您好,我们已入固定资产并申报房产税了,现在确认的价值还是等20%发票来了一起入固定资产,发票的进项税先入账勾选 借:进项税 贷:其他应付款 (附件用发票 复印件) 发票全部来来,把原固定资产分录红冲,再按发票未税金额 入账 借:固定资产(100%的不含税金额) 进项税(后来的20%) 贷:其他应付款,

老师,属于25年给予代理商的激励费,我25年已经计提费用了,但26年这个激励费实际上用来抵他们的订货款,请问这个25年计提的费用还能税前扣除否?这个张该怎么调
小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借:银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额,要怎么结转啊,结转分录如何写
老师,首次备考2026年税务师,报考税一税二,还需要报实务吗?现在开始学来得及吗?需要搭配注会税法吗?
国企财务共享中心SAP S/4 HANA版本,哪个岗位最重要最锻炼人最有价值
小规模纳税人,上季度总收入13万,其中专票收入1万,普票和无票收入12万,怎么填?
老师请问下 已经勾选的进项发票被抵扣了,后续发现这些票老板不报销了,这个要怎么处理
老师请问下租了一个场地装修完用于经营使用,这个费用计入长期待摊费用吗,需要分摊几年合适呢
工会经费申报基数怎么算?
老师,根据原料损耗表得出,生产原料(玉米)损耗23101元,这个月末的时候需要怎么操作?是结转成本还是怎么记账?
12月先结转损益再结转本年利润对吧
借:进项税 贷:其他应付款 (附件用发票 复印件这一笔是什么意思?我们已经入住了所以按照合同价格已经入固定资产折旧了,房款也已经结清了
您好,我是想着要先抵扣进项税,房款清了我知道 ,我们固定资产也是入账了,但现在发票不是没来来全么,结转固定资产等发票来全了
这个贷 其他应付款是啥意思 明细写什么 到时候转到哪里冲掉
您好,我们款已结清,这个记的是哪个往来科目呀,就是写这个科目,摘要就是收到厂房发票抵进项税
我们不欠他钱的 付的是价税合计款 这个怎么处理
您好,我知道不欠钱的,我们付款 借:应付或其他应付 贷:银行 这不是有借方余额么
转固定资产的时候已经将 借方余额直接转到固定资产了 现在是结平的了
您好,这个不是含税的么,一起都结了,固定资产不是多了么 结平了现在还是挂往来科目,因为我们还要用发票来再入一次固定资产,把之前结转固定资产分录红冲
那我用进项税冲掉之前多计的固定资产可以吗?固定资产变为不含税之后 我之前按全年提的折旧怎么处理?是去年7月份开始提的
您好,现在不冲呀,发票来全了再冲,之前的不调整,剩下的在剩余年限 折旧
可是这样负债就变大了呀 金额很大;折旧再用余额重新计提分摊吗 净残值要不要改
您好,负债不会变大呀,我们把原来的冲了,再按发票来入账,相当于以前的没有发生过,付款跟发票金额是一样的,这是平的
但是剩下的20%发票没有那么快 所以短期内负债会大一点的 。还有这个折旧是要咋弄呀
您好,折旧等发票来出再调,我们之前入账就不对的,知道有专票要计算一下的嘛
那具体是要怎么调整呢
您好,我们的固定资产是手工折旧还是固定资产模块里自动折旧呀
是手工做表折旧的?
哦哦,那太方便了,现在就调整一下厂房原值,按正常的未税金额计算每月要折旧多少,多折旧的部分在6月.7月.8月等来调整,就这接下来几月折旧金额变小,调整到一样时,以后每月就是未税固定资产折旧 了