您好,实发是对的,就是我们工资表里给他的工资做少了,把这个(扣少)补上,账就对了

8月份出差外地,住宿费是11月开的,还能入账吗
老师,什么叫金蝶ERP软件
通讯设备苹果手机能做办公费吗,开的专票
一个个体工商户注销,在一网通办结后还要拿什么材料才证明注销成功?
老师,您好,2025年1产生的费用,但是没收到发票,汇算清缴的时候纳税调增,然后2026年收到发票了,我需要更改2025年的什么报表?以及这张发票做到2026年还是2025年里?
老师,请问用知识产权实缴,需要怎么做呢?
通行费普票可以抵扣吗?
老师,税务要求商贸公司既销售蔬菜又销售其他商品的,蔬菜收入要单独立账,我在账套里怎样建科目才能解决这个问题呢?
39岁零基础转行会计类工作,有必要从出纳做起么?
能发现 审计错误的人,你觉得这个人怎么样?
老师那就是我原来做账是借其他应付款-xx,然后我现在补着扣也是做其他应付款xx,是这样的老师对吗
您好,这个余额在贷方吧,我们是欠员工的10%
是的老师我刚表达错了,在贷方
哦哦,我们现在补一个 借:管理费用等-工资 贷:庆付职工薪酬-工资 借:庆付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-xx 这样欠的钱就对上