同学,你好 你申报个税是实际发放的数,不是预发放的数

关于个税,我想请问,专项扣除是指三险一金,因为这些数据企业都有,所以专项扣除企业可以每月预扣预缴个税的时候帮员工扣除,但是专项附加扣除,如果员工没有给到资料企业,企业就不能每月预扣预缴的时候帮助员工扣除,这样子的话,其实员工每月的个税都有可能扣多了,是这样子理解的吗?
老师我想问一下,一般是月初提前发工资申报的时候个税是一个数,结果员工专项扣除有变动,系统实际扣款的时候个税金额变少了,相当于多扣员工个税了,这个前后怎么做,可能下月发工资还有补发多扣个税
老师,我们公司员工,专项扣除项目都采集好了,然后这个月申报个税的时候会出现要交个税的情况,就是专项扣除系统不会自动扣除,这个是不是要申报个税的时候,要填报一下专项扣除的金额吗
老师,我工资表的个税是9955,但是这个申报的时候他们加了专项扣除,我在月初更新了个税系统,导致减免往前扣,我工资表多扣的金额补在下个月工资上,那我个税做账是应该按实际做吗?按实际做就工资表和个税不平,我应该挂那个科目,我把之前个税少扣的个税挂在营业外收入了,这样是不对的。
老师,请问,员工的工资已经发了,申报个税的时候,发现他自己做了专项扣除,导致系统计税的时候累计下来个税变少了,之前多扣了他30元个税,请问下个月给他发工资的时候,可以直接给他少扣30元的个税么?还是必须要退款给他?请问怎么做账务处理呢
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
这个我知道,我想说的是前后分录是应该怎么做,我先根据工资表发放的个税,然后后来实际扣款的个税,下月再补发给员工的个税金额
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
老师正常的操作知道,就是比如5号发的时候按10元扣的税发工资,15号缴纳个税系统扣了这个人5元或者15元不一致的这个特殊情况怎么操作
同学,你好 你时间错了,这个月扣的个税,应该在下个月初申报的时候录入的
就是正常9月15扣的8月份的工资个税,可能9月10日就发了8月的工资 不对吗
同学,你好 9月10日发8月份的工资,那应该在10月初申报9月份报表的时候,申报个税