同学,你好 你申报个税是实际发放的数,不是预发放的数

老师!上个月发工资的时间,扣一个员工个税扣了615.85元,填申报表的时候只需要交615.84。相差1分钱,是下个月发工资的时候少扣她个税1分,还是补1分钱工资,一回事对吧反正想补平了就好,最好是下个月比如她需交200.01元个税,我在工资表里扣200。这样子
关于个税,我想请问,专项扣除是指三险一金,因为这些数据企业都有,所以专项扣除企业可以每月预扣预缴个税的时候帮员工扣除,但是专项附加扣除,如果员工没有给到资料企业,企业就不能每月预扣预缴的时候帮助员工扣除,这样子的话,其实员工每月的个税都有可能扣多了,是这样子理解的吗?
老师我想问一下,一般是月初提前发工资申报的时候个税是一个数,结果员工专项扣除有变动,系统实际扣款的时候个税金额变少了,相当于多扣员工个税了,这个前后怎么做,可能下月发工资还有补发多扣个税
老师,我工资表的个税是9955,但是这个申报的时候他们加了专项扣除,我在月初更新了个税系统,导致减免往前扣,我工资表多扣的金额补在下个月工资上,那我个税做账是应该按实际做吗?按实际做就工资表和个税不平,我应该挂那个科目,我把之前个税少扣的个税挂在营业外收入了,这样是不对的。
老师,请问,员工的工资已经发了,申报个税的时候,发现他自己做了专项扣除,导致系统计税的时候累计下来个税变少了,之前多扣了他30元个税,请问下个月给他发工资的时候,可以直接给他少扣30元的个税么?还是必须要退款给他?请问怎么做账务处理呢
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
这个我知道,我想说的是前后分录是应该怎么做,我先根据工资表发放的个税,然后后来实际扣款的个税,下月再补发给员工的个税金额
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
老师正常的操作知道,就是比如5号发的时候按10元扣的税发工资,15号缴纳个税系统扣了这个人5元或者15元不一致的这个特殊情况怎么操作
同学,你好 你时间错了,这个月扣的个税,应该在下个月初申报的时候录入的
就是正常9月15扣的8月份的工资个税,可能9月10日就发了8月的工资 不对吗
同学,你好 9月10日发8月份的工资,那应该在10月初申报9月份报表的时候,申报个税