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无形资产处理下账,之前已经摊销过的部分怎么处理

2024-06-27 18:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-27 18:18

借:银行存款   累计摊销   无形资产减值准备  贷:无形资产(账面余额)    应交税费——应交增值税(销项税额)    资产处置损益(倒挤,可借可贷)

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快账用户3766 追问 2024-06-27 18:19

没有收到钱,之前入账时是借的资本公积

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快账用户3766 追问 2024-06-27 18:19

现在是经营权被收回,没有卖钱

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齐红老师 解答 2024-06-27 18:24

你好!你这个入账做资本公积,是人家做资本投入的吗

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快账用户3766 追问 2024-06-27 18:25

可以根据累计摊销余额,和无形资产账面余额,直接倒齐资本公积的数,冲资本公积不?

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快账用户3766 追问 2024-06-27 18:26

母公司给的经营权,我不知道母公司入哪个科目了

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齐红老师 解答 2024-06-27 18:27

你好!先得确认具体事项的过程,才能确定分录。

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快账用户3766 追问 2024-06-27 18:31

就是母公司无偿划转一个经营权给我公司,我公司入账时,做的无形资产和资本公积,现在母公司把这个经营权收回,那么我怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2024-06-27 18:31

您好!这样的话,你冲减资本公积倒是没问题

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快账用户3766 追问 2024-06-27 18:51

老师,那请问一下,摊销部分影响以前年度损益不?要不要调整利润分配呢?

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齐红老师 解答 2024-06-27 18:56

你好!以前年度的不用去调了。

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2024-06-27
你好,请问你说的现在转现金了是什么意思?
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您好,你是补充计提摊销还是?
2024-08-05
之前的无形资产摊销,不要重新划分
2025-02-22
你好这个资产没转让的话,不需要处理。只有等资产转上了才核销
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