借:银行存款 累计摊销 无形资产减值准备 贷:无形资产(账面余额) 应交税费——应交增值税(销项税额) 资产处置损益(倒挤,可借可贷)

无形资产账上一直没有摊销怎么怎么处理
老师你好!无形资产已经摊销完成,但账面上还有无形资挂着,这要怎么处理呢
无形资产摊销怎么做账务处理?
无形资产处理下账,之前已经摊销过的部分怎么处理
无形资产处理问你做会计分录,之前未摊销
老师好,先确认无票收入,后期再开票,怎么申报增值税申报表呢
老师,我们空调维修没用配件啥的,可以开6个点吗
老师好,如果没超30万,未开票收入填在小微企业免税销售额,如果超过30万,未开票收入+开票收入一起填在第一栏,是这样吗?
老师,想问下,关于股东国籍(由中国籍改为外籍)改变后,企业是否由内资企业转为外资企业? 就是说之前注册的公司,如果在后面变成香港永居,是否需要将之前已注册的公司改成外商投资企业? 还是说需要在变成香港永居前,做股权变更,也就是退出,如果不退出的话,会变更外资企业?
消防检测费支出怎么记账
就是公司没有业务只申报个税及跟法人借款发现金工资,个税报了2460,我今天发现广州的基本工资是要2500,我现在是更方便合理的操作是改个税,然后7月份补发工资吗
老师你好,去年圣光承兑10963.41做到了五洲10963.41去了,五洲的承兑4100做到圣光了,越宏54296.8电子承兑做到五洲54296.8,今年怎样做分录?
25年暂估了一些成本费用,现在26年5月底取得发票,怎么做账
讲课的时候说辞退福利统一计入管理费用是因为员工不能给企业带来经济利益。这个解释不牵强吗
给我举一个带薪缺勤和非累积带薪缺勤的案例吧。不要太复杂,我真的分不开这两个的啥时候确认费用啥时候发放?
没有收到钱,之前入账时是借的资本公积
现在是经营权被收回,没有卖钱
你好!你这个入账做资本公积,是人家做资本投入的吗
可以根据累计摊销余额,和无形资产账面余额,直接倒齐资本公积的数,冲资本公积不?
母公司给的经营权,我不知道母公司入哪个科目了
你好!先得确认具体事项的过程,才能确定分录。
就是母公司无偿划转一个经营权给我公司,我公司入账时,做的无形资产和资本公积,现在母公司把这个经营权收回,那么我怎么做账呢?
您好!这样的话,你冲减资本公积倒是没问题
老师,那请问一下,摊销部分影响以前年度损益不?要不要调整利润分配呢?
你好!以前年度的不用去调了。