您好 请问账套企业是今年日期 对吗
老师,请问一下,新公司是去年10月份成立的,当时没有开户,没有做税务登记,今年7月开业才做的税务登记和开户,建账是从今年7月开始建么,谢谢
老师,企业是21年5月成立的公司,但是账是21年9月份才开始做,现在企业所得税汇算清缴103资产总额数据怎么填
2020年有成本票65万在2021年5月汇算时还没收到,以前做的是借主营业务成本,贷应付帐款。2020年汇算清缴时做了成本调增65万,补缴了企业所得税2.5万。请问帐务处理怎么做?
请教个问题 企业所得税今天4月份季报的时候没有做2022你的汇算清缴 当时缴纳了企业所得税 23年汇算清缴的时候如果23年不需要缴纳企业所得税 申请企业所得税退税的话 税务局会不会查账呀
请问老师,汇算清缴,23年如果没有成本,纳税调增要交所得税274.75,这笔账会计账务处理怎么做?然后做到哪个月?
老师,请问下。我们公司团建,给员工吃的饭。让人家宝信掉给我们开普票还是专票呢?
电商按平台结算收入确认当期收入,但进项发票是按汇款金额开票,存在当月进项次月开票情况,故需交的税费多,如果确认收入的申报金额跟实际当月平台结算收入有差异,分录该怎么做?
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况
是的,账套启用时间是2024年1月。不知道收到的这笔付款回单需要正常做分录吗?企业所得税所属期是23年1月到23年12月,五月份汇算清缴时缴纳的
您银行存款余额建账的时候是怎么录入的?是期初为0 还是按照2023年12月31日的余额录入
去年没有建账,期初数据为0都没有录入呢。您说到这里我想问一下,目前我的账是从1月做到5月,账上银行存款期末余额是负数,我还在考虑做收款分录,请问可不可以直接在期初余额把这个负数金额估计录入上去呀?如果不行那就要老板提供每月借款凭证呢
如果您期初数据为0都没有录入 是不是考虑从公司成立到现在的业务都全部做分录录入进去? 还是就是截止只录入今年的 以前年度的遇到就做期初余额?
去年没有建账期初没有数据,我也没精力再去管前面的账,我只从今年的开始做起。五月底收到的这张缴纳23年的企业所得税需要做到今年5月份的账务中吗?我理解的今年缴纳的应该要做吧
今年开始建账的 今年缴纳的应该要做 是的
这种情况分录怎么写规范?是不是不能按当年发生的税款一样写分录
请问单位用的什么会计准则
小企业会计准则
小企业会计准则 能按当年发生的税款一样写分录
附缴纳回单直接写 借:应交税费—应交企业所得税 贷:银行存款 是这样吗?
借:所得税费用 贷:应交税费—应交企业所得税 还有这笔分录哈
这笔计提分录要一起写吗?
这笔计提分录要一起 是的