你好!分包工程结算如下: 借:工程施工--合同成本 应交税费--未交增值税 贷:应付账款--乙公司 全额支付分包工程款时: 借:应付账款--乙公司 贷:银行存款 甲公司确认该项目收入与费用: 借:主营业务成本 工程施工--合同毛利 贷:主营业务收入 工程结算与工程施工对冲结平: 借:工程结算 贷:工程施工--合同成本--合同毛利 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款

建筑行业,我是承包方(发包方),有跨区预交税金也业务,那么我给甲方开具发票以后计提的分录怎么做呢?然后我给我分包方下拨的工程款怎么计提和做分录?我还需要给分包方赖具发票吗?
老师,异地预缴,分包抵减,取得的进项发票怎么做分录?开具总包发票,是不是做简易计税?在机构所在地的会计分录怎么做?
老师,建筑公司小规模申报增值税扣除分包款,抵减税款,分录怎么做
请问简易征收的建筑项目,适用差额征收,会计分录怎么做?劳务开票金额100万,分包60万,请问差额40分的会计分录,计算方法?
老师,您好!我们是建筑企业,有个项目在外地是简易计税,然后分包一部分出去,分包商开票给公司的发票税额作为抵扣税额,我们的会计分录应该怎么做?
卖车的发票开多了,可以冲减部分吗?
老师,施工涉及占用土地和青苗赔偿,在一个协议里,分别列明土地租金金额,和青苗赔偿金额。 1、青苗赔偿这块不征收增值税,个人所得税大多是免征的对吧? 2、土地租金比如现在是2200元,那需要代开发票,需要缴纳的增值税正常是2200/1.01*0.01。但目前政策是月小于10万免征对吧? 3、那剩余的个人所得税是(2200-800)/1.01*20%对吗?
我们公司让司机拉货,我们可以替他开发票嘛,具体他要如何交税,他就是个人
公司销售家具,购买的样品计入什么费用,后面再销售又怎么入账
老师我们建筑公司把人家建厂房盖完了,现在✓办公区域进行装修,这个开票大类选哪个
调整原来账面借方应交税费45000,调成现在的税务系统里的留抵5000,怎么做会计分录
请问:第一季度的所得税申报时,收入填大了50000元,并已于4月份缴交了所得税,现在是否可以在第二季度申报时,收入减少50000元申报(考虑到1-6月合计正确就行了),可以的吗?
老师,公司开了一张销售发票227700,对方已经抵扣,现在要改合同,金额变少,所以发票要部分红冲(红冲68310),可以全额红冲吗?再开一张正确的 原合同不动,再签一个补充协议
老师,我接手的这家公司执照不是我去注册的,但是这次是第一次申报工商年报,那么我怎么查询每个股东的认缴金额是多少呢?认缴时间是什么时候呢?
老师你好,500元以下,零星采购费用,没有发票,只有采购单与收据,可以入账,税前扣除吗