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老师建筑公司开具发票抵减分包款的会计分录怎么做?税金差额怎么做?

2024-06-28 08:41
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-28 08:43

你好!分包工程结算如下: 借:工程施工--合同成本 应交税费--未交增值税 贷:应付账款--乙公司 全额支付分包工程款时: 借:应付账款--乙公司 贷:银行存款 甲公司确认该项目收入与费用: 借:主营业务成本 工程施工--合同毛利 贷:主营业务收入 工程结算与工程施工对冲结平: 借:工程结算 贷:工程施工--合同成本--合同毛利 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款

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你好!分包工程结算如下: 借:工程施工--合同成本 应交税费--未交增值税 贷:应付账款--乙公司 全额支付分包工程款时: 借:应付账款--乙公司 贷:银行存款 甲公司确认该项目收入与费用: 借:主营业务成本 工程施工--合同毛利 贷:主营业务收入 工程结算与工程施工对冲结平: 借:工程结算 贷:工程施工--合同成本--合同毛利 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款
2024-06-28
同学,你好
你说的是差额征税吗??
你税金直接做差额的金额
2025-11-20
你好,借:工程施工-合同成本-分包费 应交税费-简易计税-分包抵减 贷:应付账款 借,应交税费,应交增值税,贷应交税费-简易计税-分包抵减 贷银行存款
2024-01-11
你好。现在咱是做总包的,分录是吗?
2023-06-19
借:工程施工——合同成本——分包成本    应交税费    贷:银行存款
2024-03-06
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