您好,也就是你给甲方开票,是您的收入,您给分包方拨工程款,这是您的成本,那需要他给您开发票的

建筑行业,我是承包方(发包方),有跨区预交税金也业务,那么我给甲方开具发票以后计提的分录怎么做呢?然后我给我分包方下拨的工程款怎么计提和做分录?我还需要给分包方赖具发票吗?
我们是建筑劳务公司,我们只做劳务,在收到总包方支付的劳务费时,含有一小部分质保金(质保金到期后没有问题的就由总包直接退给工人账户)这部分质保金总包方不转给我们,但是我要和劳务费一起开发票给总包方,那这个分录要怎么做
老师,我们是建筑公司,总包方(乙方),承包工程完工交付给甲方的。我们乙方建筑工程公司购买的水泥、钢筋、混凝土取得发票怎么做会计分录,然后怎么结转成本?求分录
老师们好,请教一下,我公司是做建筑工程行业承包甲方劳务分包的,代发甲方的工人工资,收到甲方劳务费并开具专票给甲方,这几笔分录怎么做?上次问的老师,说记到主营业务成本里面,但是发现报表出现负数,不能调呀,这分录到底怎么做?我现在公司需要投标,对方需要财务报表,求老师赐教,谢谢
老师,我们公司是做专业分包的项目,然后把劳务分包分出去了,哪劳务分包给我们开的发票可以在我们给甲方开票金额中减掉这个分包款再预交税款吗?
老师就是公司的每天的过磅收入,每次都几十的,老板说收到私人里面去,对吗?
暂估入库对成本的数量和金额有什么影响
老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢
各位老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? 工程施工的填不
请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? (是否包含工程施工里面临时工 季节工 只要是用工资表做的
老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗?
公司请个人律师打官司,律师的差旅费怎么支付可以入账扣除,首先律师开不了发票,也没办法做个税申报
老师您好,我接了一家公司的账,只有法人一个人,没有发工资,没有开票,没有进项,没有实收资本,从3月至今一直0申报,个税也是0申报,请问需要做账吗?如果做账,应该怎么做呢,计提工资? 这样时间久了会有风险吗
你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
哦哦,分包方给我发票,那如果分包方给我开具专用发票,我该怎么做分录啊。?
借主营业务成本应交税费——应交增值税(进项税额)贷银行存款
还有个问题,老师预交税金有借方余额,说明我预交的多了,还没有给甲公司开发票,(也就是没有计提销项发票)这个逻辑对吧?
您好,是的,是有这样的可能的
不明白为什么?那预交税金科目的性质是什么啊?
为啥预交多了,我就欠对方发票呢?
正常情况下,您开票了就应该冲减预交的税款
实际生活中,是先预交税金,还是先开票啊?
先预交税金,然后再开发票的
还有老师您说。开票了就应冲减预交税款,这相关分录是怎么做的呢?一般纳税人是
预交税款的时候,借应交税费——应交增值税(预交税款),开票了正常确认销项税额,结应收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额),然后根据进项税额和预交税额确定应补交税额,借应交税费——应交增值税(销项税额)贷应交税费——应交增值税(进项税额)(预交税款)(转出未交增值税),然后转出未交增值税转到未交增值税,借应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费——未交增值税
可是我们就只有应交税费应交增值税 销项税和进项税,还有个未交增值税
而且,销项科目有个借方余额,但是,未交增值税是平的,没有余额
,其他转平了。这个余额还就是预交那两笔税款,其他科目都转平了。这个是什么意思呢,是不是我没有开票,没能冲减造成的呢?
您的意思借方余额就是预交的税款金额是吗