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建筑行业,我是承包方(发包方),有跨区预交税金也业务,那么我给甲方开具发票以后计提的分录怎么做呢?然后我给我分包方下拨的工程款怎么计提和做分录?我还需要给分包方赖具发票吗?

2022-03-07 22:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-07 22:34

您好,也就是你给甲方开票,是您的收入,您给分包方拨工程款,这是您的成本,那需要他给您开发票的

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快账用户4196 追问 2022-03-07 22:38

哦哦,分包方给我发票,那如果分包方给我开具专用发票,我该怎么做分录啊。?

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齐红老师 解答 2022-03-07 22:43

借主营业务成本应交税费——应交增值税(进项税额)贷银行存款

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快账用户4196 追问 2022-03-07 22:47

还有个问题,老师预交税金有借方余额,说明我预交的多了,还没有给甲公司开发票,(也就是没有计提销项发票)这个逻辑对吧?

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齐红老师 解答 2022-03-07 22:48

您好,是的,是有这样的可能的

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快账用户4196 追问 2022-03-07 22:49

不明白为什么?那预交税金科目的性质是什么啊?

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快账用户4196 追问 2022-03-07 22:50

为啥预交多了,我就欠对方发票呢?

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齐红老师 解答 2022-03-07 22:54

正常情况下,您开票了就应该冲减预交的税款

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快账用户4196 追问 2022-03-07 23:01

实际生活中,是先预交税金,还是先开票啊?

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齐红老师 解答 2022-03-07 23:17

先预交税金,然后再开发票的

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快账用户4196 追问 2022-03-07 23:19

还有老师您说。开票了就应冲减预交税款,这相关分录是怎么做的呢?一般纳税人是

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齐红老师 解答 2022-03-07 23:24

预交税款的时候,借应交税费——应交增值税(预交税款),开票了正常确认销项税额,结应收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额),然后根据进项税额和预交税额确定应补交税额,借应交税费——应交增值税(销项税额)贷应交税费——应交增值税(进项税额)(预交税款)(转出未交增值税),然后转出未交增值税转到未交增值税,借应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费——未交增值税

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快账用户4196 追问 2022-03-07 23:32

可是我们就只有应交税费应交增值税 销项税和进项税,还有个未交增值税

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快账用户4196 追问 2022-03-07 23:33

而且,销项科目有个借方余额,但是,未交增值税是平的,没有余额

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快账用户4196 追问 2022-03-07 23:36

,其他转平了。这个余额还就是预交那两笔税款,其他科目都转平了。这个是什么意思呢,是不是我没有开票,没能冲减造成的呢?

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齐红老师 解答 2022-03-08 05:51

您的意思借方余额就是预交的税款金额是吗

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您好,也就是你给甲方开票,是您的收入,您给分包方拨工程款,这是您的成本,那需要他给您开发票的
2022-03-07
您好 借 原材料 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款等 借 工程施工 贷 原材料
2023-09-09
一、建筑劳务清包工常用会计分录 (一)收到发包方款项 当发包方支付包含人工和额外管理费的款项时 借:银行存款 贷:应收账款 - 发包方 (二)将额外管理费转给包工头 支付时 借:工程施工 - 合同成本 - 分包成本(额外管理费部分) 贷:银行存款 (三)开具发票给发包方(人工工资部分) 确认收入 借:应收账款 - 发包方(人工工资部分) 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工 - 合同成本 - 人工成本(虽然人工由发包方支付,但这里体现成本归属) 二、入账所需附件 (一)收到发包方款项 银行收款回单 与发包方签订的合同 (二)将额外管理费转给包工头 银行转账回单 与包工头签订的分包合同 包工头开具的收据或发票(如果有) (三)开具发票给发包方(人工工资部分) 开具的发票记账联 发包方要求开具发票的书面通知(如有) 人工工资发放记录(虽然由发包方发放,但可以作为成本核算依据,可从发包方获取相关记录复印件并注明情况) 与发包方就人工工资开票事宜的沟通记录(如邮件、工作联系单等)
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你好,可以的,可以这么做的。
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同学你好 你们的员工你们申报
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