你好。现在咱是做总包的,分录是吗?

老师,我们有个工程项目,一般纳税人简易计税3%,去异地预交的时候扣减了分包,回机构所在地应该怎么交税?是按3%计税减掉预交,还是不用交了?
老师,异地预缴,分包抵减,取得的进项发票怎么做分录?开具总包发票,是不是做简易计税?在机构所在地的会计分录怎么做?
老师,您好!我们是建筑企业,有个项目在外地是简易计税,然后分包一部分出去,分包商开票给公司的发票税额作为抵扣税额,我们的会计分录应该怎么做?
请问老师 建筑公司 简易计税项目 异地项目 劳务分包款在异地预缴税金时由于未取得分包款发票 而未扣减分包款 进行了开票金额的税款预缴 整个项目的合同金额己开完 等我取得分包款发票时 这部分分包款的税 我要怎么减出来 还允许我减出来吗
老师建筑公司开具发票抵减分包款的会计分录怎么做?税金差额怎么做?
老师,你好 我们公司在2023年建了一栋楼,建好后其中几层作为宿舍,一层是厂房使用,一开始全部做了进项税,现在税务局让我们进项税转出 并且增加补缴房产税,我查了如果是一开始混用的情形增值税可以抵扣,中途改变用途的才要转出?到底如何处理呢?
70万6%发票 都应该交哪些税税率分别是多少
办活动,人家办着一个仪式,然后搭了一个舞台,搭了一个背景。发票项目编码项目怎么开
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师,异地预缴增值税怎么填表,主要1月份要预缴但没钱等到6月份才预缴,而且缴一部分
年度工资申报 1月份就已经报了 目前工资发放低于社保缴纳基数几百元 申报缴纳的基数不是按最低的 会有问题吗
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
是的。开票:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-简易计税 取得进项发票 借:合同履约成本 应交税费-进项税额 贷:应付账款 预交税款: 借:应交增值税-预交税款 贷:银行存款
你好简易征收的进项不能抵扣的全额计入成本。
结转的时候,做进项税额转出
进项不能抵扣的,为什么实际工作中,都还是要求开专票呢
是的,那这样就对了,做进项转出就对了。
月末结转分录怎么做?
结转哪个业务的 科目呢