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老师,电信发票公司实际扣款1200,电信公司开给我们1400,原因是我们包的套餐有员工往里充了200块钱,老师请问一下这个要怎么做账?

2024-06-28 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-28 09:00

你好,是当月的吗?如果是借管理费用,办公费贷,银行存款1200,其他应付款200。

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快账用户9251 追问 2024-06-28 09:13

老师,是当月扣的,账单是上个月的

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齐红老师 解答 2024-06-28 09:15

哦,那你这个1400是什么时间消费的。

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快账用户9251 追问 2024-06-28 09:59

老师,1200扣款是6月,账单是5月,200也是5月转入的

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齐红老师 解答 2024-06-28 10:00

那五月份怎么做的?

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快账用户9251 追问 2024-06-28 10:31

老师,5月做的是5月的扣的款项(4月的账单) 借:管理费用-通讯费 进项税 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2024-06-28 10:35

那你现在 借管理费用,办公费贷,银行存款1200,其他应付款200。 2024-06-28 09:00

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快账用户9251 追问 2024-06-28 11:21

好的老师

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齐红老师 解答 2024-06-28 11:33

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,是当月的吗?如果是借管理费用,办公费贷,银行存款1200,其他应付款200。
2024-06-28
您好,这个的话可以抵扣,按照1400对应抵扣
2024-06-29
你好 借:应收账款 贷:主营业务收入——未开票收入 应交税金—增值税 手续费 借:财务费用 贷:应收账款 收款 借:银行存款 贷:应收账款
2019-10-21
同学你好,先做预付款975元,有33元发票,就冲预付款975元,后期返还话费有发票可以冲预付款。
2022-03-24
充卡时: 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 消费时: 借:销售费用(按比例分摊) 预收账款(按比例分摊) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2021-11-30
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