借:原材料4250 贷:应收账款4250
请问老师,一个平台比如1688吧,我们在1688卖东西,卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的,后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上(也有个人私账),这个相当于是我们用公账付款出去了,(但是付款的公司抬头不是我们自己的公司,是1688那边的公司抬头)但是我们需要对方给我们开发票,对方不开发票给我们,这个税务上应该怎么处理呢???
老师 我公司三年前转账给供应商时,重复转了570000元给供应商,后来清账发现了这比货款,现在供应商把这笔货款退了回来,但是,供应商只退了560000万,扣了10000块钱,说是抵扣以前我公司扣除他们的税点,我想问,现在我收到了这笔款项,那么我的分录怎么写,供应商扣掉的这10000块钱我要如何做分录??
你好 老师,我们有个供应商是有买他的东西 ,也有卖他的东西,会计分录就是 应收冲应付的形式, 我们现在贷了一笔款 银行那边直接是付给了这个供应商,但是分录就不知道怎么做了
老师,供应商从我家买东西,但是这个货款从他给我们的货款里面扣除,这个分录怎么写。比如说我们卖给供应商的材料是4250元,
但是货款从他家扣除,能用应付冲应收吗?
最好还是做应付账款
但是应付账款肯定会减少,货款直接扣除的,所以这个科目怎么做好呢
需要抵债的时候才签订债权债务抵消协议。平时互相还是得支付款项
好的老师
不客气,祝你工作顺利,周末愉快!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。