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老师 我公司三年前转账给供应商时,重复转了570000元给供应商,后来清账发现了这比货款,现在供应商把这笔货款退了回来,但是,供应商只退了560000万,扣了10000块钱,说是抵扣以前我公司扣除他们的税点,我想问,现在我收到了这笔款项,那么我的分录怎么写,供应商扣掉的这10000块钱我要如何做分录??

2021-08-02 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-02 10:15

你好,当时打重复了应付账款应该有付出吧。冲回应付账款负数差额计入营业外支出。

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快账用户7979 追问 2021-08-02 10:18

我们是购买方 直接计营业外支出吗

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快账用户7979 追问 2021-08-02 10:19

那销售方的话 是不是当销售折扣 就计入财务费用?

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齐红老师 解答 2021-08-02 10:20

销售方计入营业外收入,因为没有发票支持不做折扣。

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快账用户7979 追问 2021-08-02 14:55

不是有商业折扣还有现金折扣吗

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齐红老师 解答 2021-08-02 15:11

你好,你没有开发票,查证的时候你无法证明业务的真实性。

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快账用户7979 追问 2021-08-02 15:17

如果开票呢

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齐红老师 解答 2021-08-02 15:20

你好,开票的话可以记录折扣冲减销项税。

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你好,当时打重复了应付账款应该有付出吧。冲回应付账款负数差额计入营业外支出。
2021-08-02
对方有给你开发票吗?如果没有开发票的话,放到营业外支出里面。
2021-08-02
同学你好 这个需要走账付款,然后私户收回
2020-09-27
你好,之前没入库造成的,那你现在再补做一笔入库就可以了
2020-09-27
你好同学,算多收了,因为他那个60万没开票,如果开票就不算多收,你这个把这税款看成他帮你套现的手续费
2022-06-21
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