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公司 去年购入18万的车 怎么做账 和计提折旧 之前没有计提 现在该怎么做

2024-06-29 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-29 10:49

你好 去年购入18万的车,借:固定资产,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目 之前没有计提折旧,补计提分录是,借:以前年度损益调整—管理费用,贷:累计折旧  

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快账用户7064 追问 2024-06-29 11:29

请问一下公司又新投入了一个门店装修费10万怎么做账如何摊销

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齐红老师 解答 2024-06-29 11:35

你好 一个门店装修费10万,借:长期待摊费用,贷:银行存款等科目 按一定的期限平均摊销,借:销售费用,贷:长期待摊费用

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你好 去年购入18万的车,借:固定资产,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目 之前没有计提折旧,补计提分录是,借:以前年度损益调整—管理费用,贷:累计折旧  
2024-06-29
你好 有发票吗 这个车 。如果有发票的话 要补做固定资产 补折旧 然后在做固定资产清理 。 借固定资产贷应付账款或者银行存款 补折旧 借以前年度损益调整贷累计折旧 借未分配利润贷以前年度损益调整 这个金额是14年-19.12月期间的合计金额 ; 20.1-8月的 做借管理费用-折旧费贷累计折旧
2020-08-26
补计提折旧    借:管理费用-折旧费   本年应计提折旧            利润分配-未分配利润 往年应该计提的折旧    贷:累计折旧  
2024-09-23
车还在暂时不做账,处理了才做报废处置的分录
2025-10-20
清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-10-31
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