借银行存款, 贷固定资产清理应交税费 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支

老师,公司以前买了一辆车,抵扣过增值税,看账务,现在这辆车已经到了折旧年限了,也就是说已经折旧完了,现在企业打算卖出去,卖给私人,现在她就只剩一个预计净残值了,我想知道会计处理我怎么做?就是会计分录
老师好:公司车是19年买的36万,同时还拍了上海的大牌13万,之前的会计是把他们一起做成固定资产,并计提了折旧的,现在把车卖了,车牌还保留着,这个把车牌价值分开嘛?该怎么处理呢?谢谢老师
老师,我公司有两个车,原值共80万,我计提折旧的时候忘记把残值考虑进去,11月份的时候当残值是0全部折旧完,,然后这个月的时候两个车卖了废品卖了8万元。现在我这笔业务该怎么做账?残值实际就是4万一辆,残值这块怎么改正
老师,之前买的车当时就直接一次性计提折旧了,没有残值,现在车卖出去了,那我应该怎么做账啊,谢谢
老师,我们是个体门诊部,当时账上有车,一直在计提折旧,这个月老板把车给卖了2万元,当时买的时候就是花2万元钱买的,计提折旧已经提了17900,现在这个会计分录应该怎么做?
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
老师,公司租了村子里的田地,这个租金还有赔付的青苗费直接从对公账户转,只有租赁协议,能正常入账吗
老师,之前收到的承兑贴现到账了怎么写分录
之前考了一个初级统计证,一直没继续教育,会有影响吗
电子税务局怎么样导出发票,上传到做账软件上?在哪里导?
董孝彬老师,一家建筑企业,开具了1张5万的外经证,在跨区域预交税款时,享受附加税减半政策,以及月度不超10万,教育费附加,地方教育附加减免的政策吗
郭老师,债务重组,债务人用自己的股权还债,用哪天的公允价值,用别人的股权还债,用公允还是账面价值入账
给公司买了电梯但是不明确用途,是给客户装的还是给自己人用的这个分录写在建工程还是借固定资产借进项税贷应付账款?
老师,我们2025年7月份给供应商打了7万块钱,对方没给票,我们也没计提2025年成本,现在对方开票73000,含尾款3000质保金暂时不付,这个记哪年成本
法人在25年7月-26年7月借款50万,但是没有约定利息,但现在把借款协议重新签订了,约定了月息2000, 因为之前没约定利息,所以没缴纳增值税,那现在增值税要怎么处理
老师,那固定资产账面价值相当于为零啊,因为入固定资产的同时就一次性计提了折旧
没有残值吗?没有残值的话,第二个现累计折旧贷固定资产。
是不是只做借,银行,应交税费,贷:营业外收入?谢谢
不对不对不对,你的固定资产还没有清理啊,你的固定资产累计折旧都有余额,你不需要清理吗。
那意思是,第一个分录还是不变,第二个分录,借,累计折旧,贷,固定资产,然后将固定资产清理转到营业外收支吗
是的,对的,是的是的是的。是营业外收入,不是支出。
通过二手车交易市场卖出的,那销项税我应该怎么计算呢?谢谢
是一般纳税人的吗?如果是的话,收到的钱/1.13乘以13%。
完整的分录是不是:1.借,累计折旧,贷,固定资产 2.借,银行,贷,固定资产清理,销项税 3.借,固定资产清理,贷,营业外收入?谢谢
我的固定资产原价和累计折旧的金额是一样的,固定资产账面价值为零
是的,对的,是的是的是的
老师,我们虽然通过二手车交易市场卖出的,发票也是二手车交易市场开的,那销项还是按13%算吗?谢谢
是的,对的,是这么做的。