您好,是减免后,这部分体现不出来的,查不到
老师,新公司一般纳税人,无业务发生,只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢,或者上期留底税额里面,还是因为没有销项她带不出来,不太理解 ,这样我每个月申报时候需要,再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗? 老师 ,我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表,老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
请教老师,哪位能说得具体的,正确的,怎么几个老师的说法都不一样的,企业所得税预交,本年累计收入减去本年累计成本,得数是利润总额,报表的数据读取是本年累计成本不包括费用,但是这个问题几个老师回答都不一样,有的说成本几包括费用,有的说不包括费用,其实是不包括的,数据读取是不包括的,那们不包括费用,汇算清缴时,怎么有谈到费用,费用可以调增,调减,怎么解释
在电子税务局平台企业所得税疑点信息提示表这里推送这个信息是什么意思,要重新申报或者更正吗? 小规模纳税人增值税所属期12月份申报表20行“其中:小微企业免税额”第三、四列“本年累计”中“货物及劳务”+“服务、不动产和无形资产”之和>该企业当年企业所得税年报A100000表第11行“加:营业外收入”数据。根据财税〔2008〕151号,直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收(但不包括企业按规定取得的出口退税款),应计入企业当年收入总额。
增值税纳税申报,其中金税盘那个280可以那个减免的,填写了税额抵减情况表和增值税减免税申报明细表,这两个表已经填了,然后那它那个主表里不会带出来数据吗?,为什么主表里第23行,应纳税额减征额这里数据没有带出来?一般来说系统会不会自己带出来的?还是要手动填写的?
做完企业所得税汇算清缴后,申报的时候出现了第一张图,然后根据提示看了主表,这个应纳税所得额是弥补完以前年度亏损后,表单自动生成的0,打开减免所得税优惠明细表点击数据读取后,所有的数据自动生成也是0,我点击保存弹出来第三个图片提示,麻烦老师看看是什么情况?
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老师,公司主要是内销,之前外包的会计主要是做内销的。第一次出口退税和财务处理,是另外找一个做个出口退税的人来做一单,还是让原来的会计做呢?账都会归到原来会计那里。
那这个数据是怎么得出来的老师
你说这个减免的金额吗?
是的,这个数据怎么来的
这个的话就是比如说你的增值税减免,还有你平时做的附加税减免,这个是需要自己统计的