您好,报销单上不盖章,分录就是第一个,入成本费用,欠着员工的钱 借:管理费用~办公费,贷其他应付款

老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
老师好!员工垫资买办公用品拿票来报销,公户转私户,这种分录怎么写?借:管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 还是可以一个步骤,借:管理费用 贷银行存款?
老师: 上月我们员工垫付了费用,然后写了支出单已经入账,做分录: 借:管理费用/办公费 贷:其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借:其他应付款-员工 贷:银行存款/现金 这样对吧老师?那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢?
老师,员工累计购买一些办公用品费用,报销当天就转账给员工个人卡上,会计分录直接写借:管理费用,贷银行存款吗,还是需要先过下其他应付吗
公司报销都是一个月报一次,和工资放到一起发的,分录这样写可以不,借:管理费用,贷:其他应付款-员工报销费,我的疑问是贷方这样建一个二级科目可以不,还是应该换成员工的名字,因为员工比较多
老师有个员工只是出差报销差旅费和补助,没基本工资啥的,那这个人入职可以报工资的时候弄成零吗,也就是没出差的时候就工资零申报
取得的住宿发票是计入管理费用还是销售费用?
老师,公司把公司的货车20万卖给张三,张三以他的名字转这个20万到公户上,公司需要开发票确认收入吗
客户用公账汇了18.8万元到公司账户,但是对方不要发票,作为收款方可以开普票吗?开出来公司存档。
小规模和一般纳税人有哪些税收优惠政策
会计培训学校收到了一笔学员的课程培训收入如何入账
年末企业给员工每个人发放了一张面值1000元的购物卡,企业如何进行风险控制
你好老师,个体户的名义买的店面,要交什么税,如果到时候个体户转让给别人,我还要怎么交税
老师,一般纳税人,我想问下某公司给我公司4月打的款,但是在应收账款看不到这家的信息,是怎么回事?
老师,问一下我们公司去年购买保险有返利80000元,今年退了保费,所以相对应的返点3万也要退回去,之前收到保险返利是直接进项税额转出,现在退回去的返利是不是也可以负数进项税额转出,不知道有没有税务风险。
那下个月报销后,写分录么?不用管了吧?
您好,借:其他应付款 贷:银行
老师,假如:4月垫了报销了、可以再写个凭证,借其他应付款,贷银行。那5月没有报销,就写一个凭证:借,材料采购,贷其他应付款。。那报销后,分录是借:其他应付款,贷其他货币资金凭证贴啥呢?下个月报销了,要写分录么?我们都是老板有时候私户转钱报的销
您好,最多只有2个分录,收到报销单一个,报销时一个,不是公司账上付的款,把贷方银行存款改为 其他应付款-老板就可以了,不要写那么多分录的
不是啊,老师,那报销时候,没有凭证啊,报销单在拿到时候就已经粘贴了一个分录了,借管理费用,贷其他应付。然后下个月老板微信统一报销,那分录,借其他应付,贷,其他货币资金,那凭证呢?
您好,不对呀,报销时候,没有凭证,财务怎么能给钱呀, 拿到报销单,把报销单复印,复印件和附件作为这个分录的附件 借管理费用,贷其他应付 下个月老板**统一报销用的是 报销单(原件) 借其他应付,贷,其他应付款-老板(现在是公司欠老板钱了)
哦,老师那就是说,,员工拿发票去报销,然后下个月员工收到钱吧,原件再给会计,会计拿到原件报销单在做分录。
您好,对对,付款一定要原件,怕重复支付了,账用复印件,做错了可以冲回,钱多报销了可不是开玩笑的,财务部门失职了