您好,报销单上不盖章,分录就是第一个,入成本费用,欠着员工的钱 借:管理费用~办公费,贷其他应付款
1老板采购材料先用自己的钱垫付的,12月份我先给他交的发票用了,但是货款我还没给他 ,要1月份才能支付。1、他这费用保销单我是在他交发票的时候写,还是支付货款的时候 写 2、还有财务处理 借原材料 增值税进项 贷 :其他应付款 支付时 借其他应付款 贷:银行存款 对吧?3、公户转款时,备注 报销材料费吗?
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
老师好!员工垫资买办公用品拿票来报销,公户转私户,这种分录怎么写?借:管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 还是可以一个步骤,借:管理费用 贷银行存款?
老师: 上月我们员工垫付了费用,然后写了支出单已经入账,做分录: 借:管理费用/办公费 贷:其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借:其他应付款-员工 贷:银行存款/现金 这样对吧老师?那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢?
报销加邮费,写的,管理费用~办公费,贷其他应付款。还没报销,写不写分录,借其他应付款,贷其他货币资金?因为所有材料采购是员工先买然后在报销,但是这就是造成了一些还没报销的。那分录写么?报销单上盖章么?
忘记申报7月份个税了,税务局出了限期申报的通知,限期内已经申报了,处罚多久会出来?
老师 我是代账会计 然后想在公司走工资可以吗? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一个月工资2900 这种情况下 我的工资可以申报工资薪金税前扣除吗? 可以不交社保吗?
账外经营是什么意思?
老师,请问下挖煤的欠我们500多万。一直不还,我们该怎么办?公司
没有做过财务经理的老师,不要回答:公司刚换了新财务系统,作为财务经理,怎么去开展这个工作
第四个选项为啥是营业外支出
问题1:开发成本需归集至“开发成本”科目,包括人力、材料及研发费用等。软件完成验收后,可转为“无形资产--嵌入式软件”,后续维护费用计入“累计摊销”。(这里的累计摊销是:借:管理费-维护费;贷:累计摊销吗?) 问题2:软件作为无形资产需按受益期限摊销,通常采用直线法或加速折旧法。若涉及硬件捆绑销售,需将软件价值按比例分摊至硬件成本。(无形资产怎么要分摊到硬件成本?)
现在国家颁布的新的社保规定,针对新的这一规定解读的课程在哪里?
工资7500个人所得税是怎么扣除得…怎么计算
接收档案服务管理的协议,我单位是甲方,打款的单位是乙方的主管单位是乙方的主管单位,又100%控股,由于乙方没有钱付款又准备注销所以由主管单位打款,合同落款处分别有乙方和主管单位的公章,我单位给打款单位开票算虚开吗?让对方提供了情况说明。
那下个月报销后,写分录么?不用管了吧?
您好,借:其他应付款 贷:银行
老师,假如:4月垫了报销了、可以再写个凭证,借其他应付款,贷银行。那5月没有报销,就写一个凭证:借,材料采购,贷其他应付款。。那报销后,分录是借:其他应付款,贷其他货币资金凭证贴啥呢?下个月报销了,要写分录么?我们都是老板有时候私户转钱报的销
您好,最多只有2个分录,收到报销单一个,报销时一个,不是公司账上付的款,把贷方银行存款改为 其他应付款-老板就可以了,不要写那么多分录的
不是啊,老师,那报销时候,没有凭证啊,报销单在拿到时候就已经粘贴了一个分录了,借管理费用,贷其他应付。然后下个月老板微信统一报销,那分录,借其他应付,贷,其他货币资金,那凭证呢?
您好,不对呀,报销时候,没有凭证,财务怎么能给钱呀, 拿到报销单,把报销单复印,复印件和附件作为这个分录的附件 借管理费用,贷其他应付 下个月老板**统一报销用的是 报销单(原件) 借其他应付,贷,其他应付款-老板(现在是公司欠老板钱了)
哦,老师那就是说,,员工拿发票去报销,然后下个月员工收到钱吧,原件再给会计,会计拿到原件报销单在做分录。
您好,对对,付款一定要原件,怕重复支付了,账用复印件,做错了可以冲回,钱多报销了可不是开玩笑的,财务部门失职了