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老师!我们建筑项目上用电,因为用电户名是甲方的名字,电业局开发票名头开给甲方了,电费从我们对公账上转给项目负责人再转给甲方,,现在我账上挂着项目负责人的借款,现在怎么处理?

2024-06-29 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-29 14:28

做工程施工就可以 借其他应收款 贷银行存款 借工程施工 贷其他应收款

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快账用户8304 追问 2024-06-29 15:17

老师,这电费开的建甲方名头,甲方肯定入成本了,我们再入成本可以吗?两家都入成本可以吗

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齐红老师 解答 2024-06-29 15:26

你们做了成本他不能做 不是他用的

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相关问题讨论
做工程施工就可以 借其他应收款 贷银行存款 借工程施工 贷其他应收款
2024-06-29
您好,让甲方开票给我们,他是买电卖电,他不同意的话让他做个电费分割单,我们是抵不了进项税了
2024-06-29
他代发的这一部分工资。你们申报了个税吗?如果申报了的话。它不需要支付134万, 然后之前也已经支付了90万到你公司账户是吧,如果是的话,也不需要再支付了,只需要支付276万。
2025-09-03
同学你好。 不处理,等到实际款项到账,再处理。 因为过户给承建人,而不是过户给同学公司。 如果你们签订了协议,可以用其他应收款过度下,没协议不要处理。
2024-04-08
您好 您把差额开具建筑服务发票给乙方 那就是乙方的分包方 这样处理合理的
2023-07-25
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