您好 专票按照发票上的税额缴纳 普通发票按照1%缴纳增值税

普票即月不超十万,季度不超30万免征增值税 小规模专票按照1%征收 小规模月开票≥10万,季度开票≥30万,按照1%征收 不区分专普票,税率都是1% 理解的对吗
老师,小规模季度申报,开了免税的普票,又开了3%的专票,还开了1%的专票,但是一个季度没有超30万,这个报税咋申报?
请问老师,小规模公司,普票超过30万了,又开了专票3%的,怎么算增值税
小规模纳税人,这个季度又开了普票4000元,专票1%的开了40000元,3%的开了50000元,总的没有超30万,这个申报表要怎么填呢?
小规模,第二季度,既开了3%的专票,又开了1%的普通发票,超过季度30万,怎么报税
老师,工商年报截止什么时间
老师,注册名字和别人的同字,不是一个省,能注册吗,有什么风险
老师,我们公司从19年其他应收其他应付有很多同公司得往来账。现在老板让我给清零。怎么做符合要求
老师,汇算清缴时,委托外部研究开发费用按80%计入研发费用,需要技术合同备案吗
老师,你好,请教你一下。有个老板昨天才叫帮忙做去年的账申报企业所得税。来不及了今天能先零申报,过后再更正吗?
出口企业。出口方式是CIF。销售发票是否可以按CIF价开票?
请问老师,我们单位给员工租房子住,要让对方开专票还是普票?签好合同付房租要用对公帐户付款吗?
25年所得税汇算清缴的, 工资薪金哪个数和哪个数需要保持一致? 还是说自然人扣缴端税款所属期为25年1-12月本期收入应该和汇算表哪个数一样? 我怎么都不一致, 因为个税上有申报24年12月份的工资5万。我账载金额没记这个5万, 还有26年1月个税所属期申报的是25年11月和12月工资,我们需要更正下25年个税工资,是不是更正完了再去报汇算清缴表比较好?有没有先后顺序啊?, 因为25年3月账上发了工资分录为 借:管理费用-工资 75000 贷:应付职工薪酬-工资 75000 但是个税25年3月个税所属期上没申报这个75000元工资,但是这个忘申报的75000元,均摊到25年3月法人和股东两个人,, 是不是会交个税啊? 1月大概法人和股东每人各申报了1万收入把, 2月没申报工资收入 3月更衣个税后,是不是需要交个税 现在25年个税个人汇算清缴还没截止吧?
老师,企业所得税大概汇算清缴后,大概有退1万多块钱会有风险吗?要不要调整?
老师,开票时候,“信息技术服务费”现在大类也要选“生产生活服务”了吗
代账讲专票小规模讲今年有政策,也是按1个点的征税
如果您发票按照1%开的 肯定是按照1%交税 如果按照3% 肯定要按照3%交税的 所以专票看发票税额啊 有的单位放弃优惠 按照3%开的
好的谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问