同学,就是增值税申报表上本期免税额填写90000

一季度既开了1%的专票又开了3%3的专票,季度超过30万,增值税纳税申报表怎么填列
老师,小规模季度申报,开了免税的普票,又开了3%的专票,还开了1%的专票,但是一个季度没有超30万,这个报税咋申报?
老师 我们小规模纳税人这个季度开了专票和普票,都各开了1%和3%的税率金额,没有超过30万,请问增值税申报表怎么填写呢?
老师,小规模纳税人第一季度专票开了3个点5万,普票开了1个点15万!这个怎么填写申报表!
小规模纳税人,1季度和2季度都没超过30万(有未开票申报),3季度我普票开了32万,(其中冲销1季度和2季度的未开票10万元),我3季度实际销售是32-10=22万,那我3季度需要交税吗,这个开发票超过30万有影响没有?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
免税额怎么填90000呢?
同学,你把你们的增值税申报表截图发过来,主页
普票开了49504.96元,1%专票开了49504.95元,3%专票开了97087.38元
我申报说比对不通过,申报不了?
减免税那一栏你填写99009.91*2%的数额试下。
不是呀,这就对不上要交的金额呀?
没有减免这么多的,只减免了990.1元
我也觉得你申报是正确的