您好,股东变为公司是股东把股权转让了,转让价要考虑未分配利润的,就是老股东要交个税了

老师你好,我想问一下啊,就是说股权分配这一块你看吧,比如说公司嗯他交完税之后吧,他加上税之后吧,比如说银行账户上还有30万,假如说还有30万,他就不就是说税后的利润了吗?可是你要是说个人所得税20%交的话,那税点太高,怎么能避免这个嗯这个这个能避免这个税后的这个利润少一点呢?
老师你好,我想问一下,就是嗯,嗯,比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛,然后对方不给我们开发票,给我们开了一个收据嗯,然后是法人付的款,这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧,然后等到公司给法人报销的时候,有这个流水的时候,我再做这一步,借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧?这样应该是可以的,但是您看我这样做分数行吗?我直接就是写借库存商品,嗯贷银行存款,嗯,这样可以吗?
老师你好,我想问一下,假如说我们公司的成立,我们公司成立以后,是需要在5年之内实缴注册资金,注册资金数额的,他这个实缴注册资金是什么意思呢?嗯,是我们要把这个股东自己的钱存到这个对公账户。上,然后嗯存到对公账户上,你一直放在那不允许动吗?还是说这个注注册资金,我可以用注册资金来进货,嗯,然后销售呢?
老师你好,假如说我们公司2024年年底就是12月份的时候,嗯,假如说我们的收入是500,然后所有的费用合起来是100,然后我们的这个营业利润就是400,对吧?嗯,然后嗯我们交了5%的这个企业所得税,那就是嗯交了20 30,对吧?我们把这个税款已经交到这个嗯国家税务局啦。然后就是我们在嗯汇算2024年企业所得税的时候,我不是还有1000块钱的职工教育经费的剩余吗?嗯,然后就是说嗯假如说我以这个2024年工资总额乘以8%算出来是呃准许抵扣,假如说是100吧,那是不是嗯我在这个剩余的工会经费里面调减100,嗯,调减100的话,是不是就意味着嗯我的这个费用就是汇算的时候,这个费用总数增加了100,就变成收入是500,然后费用就是200了,这样的话我们交税,营业利润是300,我们交税的话是不是就应该是15块钱?那这样的话是不是我们我就得退税退五块钱呢?
嗯,老师是这样的,你看假如说我们公司假如现在有一个公司他的未分配利润是4万,嗯,然后呃这期间公司把这个股东转变成公司了,那这个未分配利润嗯等他注销的时候会怎么处理呢?
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
嗯,是的,老师就是说你假如说我这个公司未分配利润是4万,嗯,然后嗯但是我实际转让的价格比如说就500块钱,那我以500为基数交这个税,可以吗?
您好,不是的,转让价不是我们自已想订多少就订多少, 未分配利润为正时,转让价不能低于 投入本钱%2B未分配利润*份额 新股东印花税=转让价*0.05%*50% 老股东印花税=转让价*0.05%*50% (个人)老股东个税=(转让价-原投入本钱-转让价*0.05%*50%)*20% (个人)老股东的投资收益并入利润总额交所得税
老师,你好,这公司注销的时候,我我做一个分录,把未分配利润给调少了,如果不看账的话,嗯,是不是嗯也没什么太大问题呀,也不会被发现了
您好,能让他们看不出来才好,因为我们要少交税了,发工资嘛
好的,老师就是说最稳妥嗯也算是有效的办法,就是每年适当的发个几大大几千~1万的工资,是吧?就是这个度自己衡量这个是更为稳妥一些,是吧?请6
也不会那么太复杂
老师你好,或者是用这个呃未分配利润去购买呃公司需要的一些东西,比如说买汽车,是吧?或者买了一些大型设备,嗯,这样也可以把这钱消耗出去,对吧?
是这种的用的也比较少,还是发工资嗯就是用的多一些,
您好,要注销了还买设备不合适,还是发工资吧,员工又不走,发工资还正常
好的,老师,如果要是发工资的话,公司一年可能都没有收入,这一年得亏多少?这才算不会让税务局就是注意到啊有没有一个亏损的范围1万以内呀,还是1万~2万都可以呀?
您好,这个我们没有把握的呀,都在税务专管员的个人判断上,