借管理费用贷应收账款。
老师您好,就是有。有这么一个问题是,就是有挂靠的公司,把工程项目挂靠到我们公司来做。然后嗯,也交预缴的税款。然后甲方也把钱打给了我们,然后我们公司要扣。管理费,还有那些税费之后把剩的钱打给那个挂靠的人。然后就剩的钱打给挂靠的人,我银行转账的话,我的备注是要写什么摘要呢?然后我转给他,之后我的这笔账该怎么做呢?就是这个挂靠的项目,挂靠人也没有票给
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
我们建筑公司,挂靠别的单位接了一项工程,我们有自己的材料公司和劳务公司,这两个公司对挂靠单位开票,然后回款,现在内账就是站在我们自己公司的角度做账,开票就做收入,但是有好多单位是对挂靠方直接开票结算,像这种我就没法入账,单独用表格记账,我这样做账对不对
老师你好,我们公司是做装修的,之前老板接业务的时候说的是总包,结果做到一半对方说我们公司没得资质,让我们挂靠其他公司,之前进来的材料发票我们都是记入的工程施工材料费,但是我们现在开发票出去全是开的材料发票,请问这个怎么处理呢,一开始我以为咱们以后开发票是开建筑服务装修费,结果挂靠了别人现在开的全是材料发票给挂靠公司。
我们公司给客户配送产品,但是该产品我们没有资质,只能挂靠一家单位开!我们单位的操作是产品金额的99%开票给被挂靠单位,被挂靠单位开票给客户,客户回款后,直接把99%的金额打到对公账户。私底下有没有别的交易就不太清楚了……,这样操作可行吗?
老师好,麻烦问下,报税利润表这个上期金额,是报送的去年1-2季度的累计数,目前没带出来,我要是找的话,去哪里找到呢
老师,我们公司是有些税是月报,有些税是季报,那属于小规模还是一般纳税人,适用会计准则是:小企业会计准则,我反复听了还是不知道我这个公司是小规模纳税人还是一般纳税人[破涕为笑]因为里面有些是季报,有些是月报。
你好,残疾人就业保障金0申报怎么报,提示我人数不能为0,工资总额也不能为0
物业会计中收物业费,物业费如何通过预收账款每月结转主营业务收入呢
3月份出口了两条柜,美金总价是47880元,因为没及时申报,要改 3月份的申报表,现在的问题是:47880元的美金,我是哪天的汇率来计算成人民币申报
普通上收到库存商品出现副数,要怎么写分录
老板给他支出去一笔款 有啥办法能不分红 转给他就视为分红
老师,7月15号第二季度季报,是根据财务软件导出来的季报取数填表吗?还是根据4月5.6月资产负债表,利润表和现金流量表三个加起来去填表呢?谢谢老师们,你们辛苦了,
公司贷款贷款的时候用途是付装修款受托支付贷款打在了公司账户上现在想直接转给法人或是第三方私人账户装修也没有发票有没什么问题这种一般怎么处理好勒
公司在外省承接了一个装修项目,然后又分包给当地的一个公司,并且已本地税务局已经备案,那么在外地电子税务局要进行预缴增值税,预缴的怎么计算
我想知道的是具体细节。
你说一下你们单位怎么开发票,怎么收钱,他替你们开出发票去,成本发票你开给他吗?
我公司买材料肯定是入我公司的账,他们需要开票给客户,然后收客户的款。打给我们,扣掉3%,这一套流程下来怎么开票?
一套流程下来怎么开票,怎么做账
借库存商品贷银行存款 借应收账款,贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本,贷库存商品, 借销售费用贷应付职工薪酬、银行存款 借银行存款管理费用或者销售费用等 贷应收账款 第一个是你们购入的食材 然后第二个第三个流程就是你们销售给被挂靠方,被挂靠方在销售给你的客户 你们发生的人工费 第5个被挂靠人回款扣除管理费
业务流程是不是相似于委托代?
你好,就是你销售给被挂靠人,被挂靠人再销售出去,相当于是你本来和A公司的业务,结果增加了一个B。
业务流程是不是相似于委托代销商品?
不属于委托代销,委托代销这里需要开的是服务费的发票,是你们单位开给客户,不是被挂靠人开出去的。
那我们和被挂靠人也需要一个购销合同吗?
那我们和被挂靠人也需要一个购销合同吗?
在外帐那边需要的。
你可能理解错我的意思了,我公司挂靠a公司,a公司开票给b公司,b公司打款给a公司,a公司在扣掉管理费剩下的打款给我们。这个业务流程是不是就是说a向我公司采购,再销售给b的意思?
对的,很正确的,就是这么理解的呀。
现在就是B从A那边购买,A再从你这边购买。