借管理费用贷应收账款。

老师您好,就是有。有这么一个问题是,就是有挂靠的公司,把工程项目挂靠到我们公司来做。然后嗯,也交预缴的税款。然后甲方也把钱打给了我们,然后我们公司要扣。管理费,还有那些税费之后把剩的钱打给那个挂靠的人。然后就剩的钱打给挂靠的人,我银行转账的话,我的备注是要写什么摘要呢?然后我转给他,之后我的这笔账该怎么做呢?就是这个挂靠的项目,挂靠人也没有票给
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
我们建筑公司,挂靠别的单位接了一项工程,我们有自己的材料公司和劳务公司,这两个公司对挂靠单位开票,然后回款,现在内账就是站在我们自己公司的角度做账,开票就做收入,但是有好多单位是对挂靠方直接开票结算,像这种我就没法入账,单独用表格记账,我这样做账对不对
老师你好,我们公司是做装修的,之前老板接业务的时候说的是总包,结果做到一半对方说我们公司没得资质,让我们挂靠其他公司,之前进来的材料发票我们都是记入的工程施工材料费,但是我们现在开发票出去全是开的材料发票,请问这个怎么处理呢,一开始我以为咱们以后开发票是开建筑服务装修费,结果挂靠了别人现在开的全是材料发票给挂靠公司。
我们公司给客户配送产品,但是该产品我们没有资质,只能挂靠一家单位开!我们单位的操作是产品金额的99%开票给被挂靠单位,被挂靠单位开票给客户,客户回款后,直接把99%的金额打到对公账户。私底下有没有别的交易就不太清楚了……,这样操作可行吗?
报表上存货和哪个科目的勾稽关系能体现出账实情况?
2024年企业所得税申报表从业人数是填的32人(之前财务填写的数据),然后我刚查了公司2024年个税申报系统的月均从业人数是69人。请问我按哪个人数填写残保金申报表比较合适呀?
11月4报关出口的现在退回返工,那这一单现在开发票确认收入吗?
公司是今年成立的,要申报残保金吗
老师 居间费的限额比例是多少?我现在有一份总合同金额的11% 这个合理吗
比如房地产公司A没有施工资质,让B去竞标,成功后房地产A自己找人施工,成功后B公司叫A公司支付竞标及资料费,这个账务怎么处理。房地产A还有关联贸易公司(主要采购)C和另外一个劳务公司D。账务可以借助另外两个公司来做,选哪个公司怎么做呢
老师你好,这是我们厂房25.7-25.10月份的电费账单,刚好25.10月我们和别人签合同,用10月份的数据对比前几个月的数据,看看优惠了多少?
房土税一年征收俩次,税款分别怎么计算
2022年12月1日,采取预收款方式销售产品,当日预收款合计90.4万元,出具收款收据,货物未发出,该坯产品与2023年2月18日发出,补售差额款22.6万元,并开具专票,分录 借银行存款22.6 贷主营业务收入20 应交税费-应交增值税-销项税额2.6 这个分录更正分录怎么做
车间的公摊费用属于哪些
我想知道的是具体细节。
你说一下你们单位怎么开发票,怎么收钱,他替你们开出发票去,成本发票你开给他吗?
我公司买材料肯定是入我公司的账,他们需要开票给客户,然后收客户的款。打给我们,扣掉3%,这一套流程下来怎么开票?
一套流程下来怎么开票,怎么做账
借库存商品贷银行存款 借应收账款,贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本,贷库存商品, 借销售费用贷应付职工薪酬、银行存款 借银行存款管理费用或者销售费用等 贷应收账款 第一个是你们购入的食材 然后第二个第三个流程就是你们销售给被挂靠方,被挂靠方在销售给你的客户 你们发生的人工费 第5个被挂靠人回款扣除管理费
业务流程是不是相似于委托代?
你好,就是你销售给被挂靠人,被挂靠人再销售出去,相当于是你本来和A公司的业务,结果增加了一个B。
业务流程是不是相似于委托代销商品?
不属于委托代销,委托代销这里需要开的是服务费的发票,是你们单位开给客户,不是被挂靠人开出去的。
那我们和被挂靠人也需要一个购销合同吗?
那我们和被挂靠人也需要一个购销合同吗?
在外帐那边需要的。
你可能理解错我的意思了,我公司挂靠a公司,a公司开票给b公司,b公司打款给a公司,a公司在扣掉管理费剩下的打款给我们。这个业务流程是不是就是说a向我公司采购,再销售给b的意思?
对的,很正确的,就是这么理解的呀。
现在就是B从A那边购买,A再从你这边购买。