同学,你好 借:应交税费 贷:银行存款 借:以前年度损益调整 贷:应交税费
自查补交19年增值税,开票在20.12,开的服务费发票,以及补交附加税,企业所得税及滞纳金,相关会计分录如何处理?
自查补交19年增值税,开票在20.12,开的服务费发票,以及补交附加税,企业所得税及滞纳金,相关会计分录如何处理?
税务自查,补缴以前年度税款(增值税、企业所税、印花税及附加税),怎么做账务处理(小企业准则)
风险自查后补交的增值税,附加税,个税,怎么账务处理
税务局检查补交以前年度的增值税,附加税,滞纳金怎么做账?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
老师这种影响金额有没有便于理解的方法啊
加油费计入什么科目呀老师
部分替换是什么意思,该怎么做
已知甲产品的毛利率是0.18,现在要算出满10000,返1100给旅行社,以下两种算法哪种对?A:10000×0.18=1800-1100=700, 700÷10000=0.07 B:10000-1100=8900×0.18=1602 1602÷10000=0.1602 现在要算出满1万返1100的毛利率。请问老师以上两种算法哪一种是正确的呢?
老师您好,请问您汇算清缴应付职工薪酬里面包含劳务费吗?社保和公积金都是计入管理费用里的部分,谢谢
增值税不一样吧!滞纳金也不一样吧
同学,你好 补交以前年度的增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 补交附加税,印花税 借:应交税费 贷:银行存款 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 滞纳金 借:营业外支出 贷:银行存款
应交增值税的账这样就不平了吧?老师
同学你好 是平的,你之前怎么做的?
增值税主要补得试驾车销售,之前是按照差额交的增值税,现在按照实际收款算的增值税,减去之前交的差额补交的增值税
同学,你好 那你账也做错了,你要改账的 你之前分录发一下
就是之前账做错了,所以才要补税啊,老师。之前的账务: 分录1:借:累计折旧 固定资产清理 贷:固定资产 。 分录2:借:银行存款 贷 :固定资产清理 营业外收入 增值税
同学,你好 那你增值税补交 借:以前年度损益调整 贷:银行存款
好的,老师。那就是增值税以及附加税,印花税都调整到以前年度损益调整科目,滞纳金全部做营业外支出,对吗
同学,你好 嗯嗯,是的
谢谢老师
不客气,祝工作顺利