你好,想要删除凭证就得先取消上月记账审核,确保要删除的凭证处于未记账和未审核状态,就能删除啦。
我今天遇到一个问题,想向你咨询下[微笑] 我目前是出纳岗位,采购人员在外买了东西,到我这填写一张领款凭证,总金额是12000多,然后有几十张单子(里面有买几百或者上千元的小机器,有餐费,有油费,有加工费,还有手套,螺丝,运费什么的等等)我把所有的单子都附在这一张领款凭证后面,然后我会计说不可以这样领钱。 她说要把这几十张单子按设备,餐费,加工费,杂物等什么的分类,如果分成5类,就要写5张领款凭证,这五张领款凭证加起来的总金额是12000多。,这样是对的嘛
1、我现在在一家民营医院上班,出纳是老板娘,她只付款,剩下的工作是我做,我是会计,只做内账,外账请有人做我想问问有关公司的费用报销我要怎么做?2、费用报销里面有发票的也有没有发票的(就一张纸写的费用,也算不上收据),我的记账记账凭证要怎么填?3、一张报销单上单上有几天的报销费用是不是可以写在一张记账凭证上?4、老板娘付费用报销都是用微信支付的,我在记账凭证的借贷关系上要怎么写?我不会填记账凭证,实在是理不清那个借贷还有总账科目跟明细科目之间要怎么写?
老师 请问下了,我们采购一批固定资产, 实际我们付款是分两笔,即贷银行存款3万,银行存款7万(分别对应两张银行回单)但在财务软件里面新增固定资产,然后自动生成了凭证, 比如自动生成后的凭证是贷方银行存款10万,和我们回单对不上了,这种情况怎么办?
老师您好,我想问一下,然后你看我这有几张凭证,一张是公司买茶叶的发票,一张是公司买打印机的发票,还有一张是银行流水,就是公司公户转给我们法人的这个钱,这个合计数也就是买这个茶叶和打印机的合计数,相当于就是报销款吧,报销流水单,还用不用把那个法人微信就是支付给商家买茶叶,然后买那个打印机的那个凭证附到后面呀
老师您好,我想问一下我们公司购进这个粉尘仪了,嗯,然后对方给我们开了一张收据,我们打算入账,然后呢,款项的话我们也报销给购买设备的人了,也有这个相应的银行流水转账给个人的报销流水凭证,然后是不是这两张凭证入账就可以了,然后这个分录怎么做呢?我知道贷方是银行存款,借方该写什么呀?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?