您好,这个材料的话,是不是也是正常领用的
一)华强公司属于一般纳税企业,原材料日常核算采用计划成本法,计划单位成本为10元/千克。1月31日“原材料”科目的期末借方余额为70000元,“材料成本差异”科目的期末贷方余额为707元,2月份发生下列业务:(1)2月6日收到有关原材料的结算清单。清单上注明原材料500千克,买价4500元,增值税率13%,运杂费325元,增值税率6%。材料短缺20千克,经查属正常损耗。所有款项以支票结算。(2)2月18日,发出原材料5100千克。其中,生产产品耗用4800千克,生产车间管理部门领用100千克,安装该车间设备时领用200千克。(3)2月28日,购入原材料3000千克,买价27000元,增值税率13%,承担运杂费1932元,增值税率6%,款项均以支票结算,原材料如数验收入库。要求:(1)计算本月份原材料成本差异率(2)结转发出原材料的计划成本(3)结转发出原材料应负担的成本差异(4)计算本月发出原材料的实际成本老师能把这道题的全部分录写出来吗?
老师图片建筑实际账,他们为啥直接用工程施工-土建啊 土建不是包括原材料 人工,这样看不出来啊!预付账款项目部 老师这是预付什么款,看不出来啊,为什么这样设置太简单了不 老师问下项目会计核算复杂不,核算这些细小的材料,我应该怎么下手。那么多原材料 我都列出名字科目吗?老师项目会计经常涉及到那些明细科目,列出会计分录?以及注意事项! 老师我作为财务怎样监督这些材料,有什么意见吗?给领导汇报时候。问题较多,耐心回答,写出会计分录,没有经验拜托,给详细回答!
老师,我想咨询一下,就是我司是建筑装修公司,但是也有加工部分 就是购入原材料自己加工型材切割用于自己项目建设,这个部分应该跟生产企业一样,加工仓储处理应该先入制造费用,再走生产成本,最后出库 用于合同成本 直接材料,但项目不是一直有,假设平常没项目时,这个加工厂的费用进入哪里,感觉进制造费用月末转生产成本又不对,因为没有在成品,想请教一下老师,没项目时 加工厂的费用走什么科目合适?
某一般纳税人企业2X21年12月份发生下列经济业务,要求编制每笔业务的会计分录,有明细科目的,应注明其明细科目。1.企业接受大地公司的投资650000元,款项存入开户银行,投资协议约定其中的500000元作为法定资本,其余作为超面额缴入资本,相关手续已办妥。2.企业自利民公司赊购一台生产用设备,取得的增值税专用发票注明该设备的价款为825000元,增值税税率为13%,设备运达企业并投入车间进行安装。3.企业上述安装中的设备发生的安装费如下:领用本企业生产用甲材料3500元,应付本企业安装工人的薪酬4800元;设备安装完工交付车间使用,结转该工程的成本。4.企业签发并承兑商业汇票购入下列材料:甲材料3500千克,单价48元,乙材料6500千克,单价28元,增值税税率为13%,甲、乙材料未到。5.企业通过开户银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,对于运杂费按材料重量比例分配。甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。
某一般纳税人企业2X21年12月份发生下列经济业务,要求编制每笔业务的会计分录,有明细科目的,应注明其明细科目。1.企业接受大地公司的投资650000元,款项存入开户银行,投资协议约定其中的500000元作为法定资本,其余作为超面额缴入资本,相关手续已办妥。2.企业自利民公司赊购一台生产用设备,取得的增值税专用发票注明该设备的价款为825000元,增值税税率为13%,设备运达企业并投入车间进行安装。3.企业上述安装中的设备发生的安装费如下:领用本企业生产用甲材料3500元,应付本企业安装工人的薪酬4800元;设备安装完工交付车间使用,结转该工程的成本。4.企业签发并承兑商业汇票购入下列材料:甲材料3500千克,单价48元,乙材料6500千克,单价28元,增值税税率为13%,甲、乙材料未到。5.企业通过开户银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,对于运杂费按材料重量比例分配。甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。
安装给水、消防管网860m,排水管网200m,需要交环保税吗?如果交,怎么计算?
地面水泥硬化500平,铺花砖300平,塑胶跑道200平,铺沥青100平,需要交扬尘环保税吗?如果交,具体怎么计算,请明细说明,谢谢。
老师,请问银行里不知道怎么多了0.03,我怎么入账?凭证借贷怎么写?
老师这个债权成本,等式左边1050*(1-2%)求的是每张债券扣除手续费的金额,等式右边求的应该是全部发行债券的现值,他们应该不想等啊,看答案不明白
老师,我工资做到9000但是实际不发放,就是为了交点个税,这样有什么风险吗
老师我分不清T型帐的期末余额该写在哪一边
本月签订了购销合同小规模需要报印花税吗
通过对公支付给个人的加工费,对方没有票,如何做账
老师,请问工资一直是报0工资,然后又购买有社保,那么账上一直挂着1-6月的社保共2730.48元,这个都是法人的社保,以后也不用在工资上扣回来的呢,应该怎么平了它呢
2023年商标权累计摊销多记了一次,2025年才发现,这个要怎么操作,本年度需要怎么做账
直接进入项目,
那这样的话,原材料,直接计入这个项目的成本,这样
我接手入账的材料都是陆续投入的
嗯对,就是从你接手开始后,做这个就行
这不是我都做完账发现原材料还在账上
那你现在不是也不知道之前用了多少骂
这个是不知道数据的吧
老师你说的是?不懂
就是说,你做完账,发现原材料还在账上,说明实际领用了,但是没做账,这个时候的话,你可以增加生产成本 减少原材料
我本月计入原材料数我知道啊,
对啊,那您说现在不是原材料之前的对不上??
之前的材料都在账上
我说的是5月我从6月份刚接过来看到5月份的原材料都在账上
如果实际5月是领用的,却没有做,需要你这边把五月份的原材料,结转一下
老师你好!如果按这种方法来算要亏损的
那也不配比啊
到生产成本,不是主营业务成本啊,这个不影响损益呀
我们没有产成品
你领用材料不是生产产品的吗,是销售的?
我们是服务业
服务业,领用材料,目的只有结转成本,没有其他用途