选择的退税勾选的吗
老师:出口企业购入了商品。借:库存商品10000 应交税费-进1300 贷:银存11300.全部外销后做账是:借:应收账款12000 贷主营收12000 结转成本:借主营成10000 贷库存商品10000 计提出口退税 借其他应收款-出口退税1300 贷应交税金-出口退税(进项)1300,是这么做分录不?
老师,你好,我们公司是外贸企业,采购时,借:存货 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 结转成本时 借:主营业务成本 贷:存货 计算出口退税 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-增值税(出口退税) 收到退税款 借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税 这样的分录正确吗?
我司出口一批货物,属于不退税的范围,账务处理:采购时 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 出口时 借:银行存款 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 因免税,进项税费转出,借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
请问 出口货物。我们公司购用于出口的商品,开的专票。会计分录是 借 库存商品 应交税费- 进项税额 贷:应付账款。这部分的进项税额可以申请退税。但是会计账上怎么平进项税额
请问,外贸企业,出口货物,对应购进做如下分录,是否正确? 购进时:借:库存商品-A 100 应交税费-应交增值税-出口退税 13 贷:应付账款 113 计提退税:借:其他应收款-出口退税 13 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 13 实际收到退税款:借:银行存款13 贷:其他应收款-出口退税 13 请问,以上分录处理,是否正确?
老师,根据资产负债表的资产总计的期末数,和利润表,我填的企业所得税数额对吗
老师,请问一下,社保的注销流程,是不是填写上传注销社会保险缴费登记表就行的了呢?
老师,销售商品没有确认收入怎样做分录?
月末增值税结转比缴纳多了一分钱,怎么做分录调平
公司主体不是卖货物的,进项服务费用10万,销项服务费用10万,分别怎么写科目
老师,我们公司的贷款利息,银行说不能提前知道,然后是当月扣了本金,才知道生产利息,进行第二次扣利息,请问分录怎么写?
老师,@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈?
老师: 做银行到账分录时 借:银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账, 请教问题,酒店前台系统会再上账一次,银行汇款100元,应收减少100元, 再做一次就重复了,不做呢,前台系统的报表不平, 请问怎么做或者怎么过渡呢? 前台系统到账时:借银行汇款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(系统记过渡,不直接冲应收 )。 财务核对后:借银行存款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(这样做,应收解决了,银行变成200了,银行重复了) 请问应该怎么做呢
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元,做固定资产还是直接计入管理费用,取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗?
您好老师 我有个问题想要咨询一下您! 是这样的,我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费,然后因为当时报个税的时候忘记了,就想着6月份一起报,结果6月份公司有人员流动,所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税,也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月,是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗?还是说可以在6月一起补提呀?
是的,现在勾选回退了,对方也重新开了票,我们重新入账处理了
借应付账款、贷库存商品、应交税费进项 做这个就可以的。
已经跨年了,不需要重新调整成本吗?还有退税这块也不用重新做账吗?
你好,重新开的和你开负数的不一样吗?一样的话,这个不用重新结转成本。
一样的发票,那重新开的票我不用结转增值税吗?
好增值税的不用结转的。
好的,只要把当时入账的这张凭证红冲重新入账就可以了是吗
对的是的,是这么做的