您好,这个的话是做营业外支出,这个是
因员工离职,暂支款收不回来,如何做账, 借:营业外支出 贷:其他应收款 ?
老师,公司员工离职但是医保忘记停扣了款,钱要不回来了,怎么做分录呢? 借:管理费用 贷:其他应收款
请问员工已离职了,他的借款收不回来,应该怎么做账务处理
老师:我想要问一下,员工个人部分社保公司已经对公账户扣缴了,但是员工已经离职收不回来了,我想要问一下,这个钱怎么做账,可不可以做(借:营业外收入。贷:其他应收款)
老师,我们账上前几年一直挂了应付职工薪酬-离职福利129万,实际是为了做费用不需要支付的,现在我们一大笔其他应收款,也是挂在员工头上,很多都离职了,也是收不回来的,我可以对冲吗,借:离职福利 贷:其他应收款
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师请问,这个后面要附上什么凭证吗?然后纳税的时候要调增吗
这个的话,就是一个情况说明就行,需要调增
要盖上公章之类的吗?
不用,这个是不需要盖章的
老师如果是出纳代替补上呢,这个是出纳多给员工报销的,但是人家离职不还回来了。这个钱出纳转回来,这样怎么做账
那不行,出纳自己补,这样没发有分录啊
老师那这样写个说明然后,直接冲销掉其他应收款不行吗?
你咋冲销,不还是做营业外支出吗
那现在公司让出纳赔付,出纳把钱打到账上了不能不做会计分录吧
借 银行存款 贷 其他应付款
老师,贷方不是其他应收款吗?
先做其他应付款,然后冲销 借 其他应付 贷 其他应收 理解了吗??