您好,这个记入到收入需要缴纳增值税

老师你好,一般纳税人建筑劳务公司,对方欠付劳务费达三年时间,经过法院判决以后执行人。支付了劳务费用以及三年劳务费因违约产生的利息,请问收到这违约利息作为什么收入,入到什么科目里,应该是否缴纳增值税
请教老师,实务中遇到的涉税问题:有一个工程项目前期累计欠款约10万元,后经法院判决,文件上有确定的结算价例如200万元,工程已过质保期,应全额确认收入,截止法院判决前累计收款约150万元,本月法院经强制执行后汇入48万元,对应差异2万元未收款且无相关收据或票据,收入怎么确认?是全额补开200-150-10=40万元,还是只开38万元?目前已收到款项是不是当月就必须开票?延期开票有没有什么税务风险?谢谢
有笔0利息借款在增值税申报的时候是视同销售收入的利息收入,小规模纳税人3%在22年免税,账务处理怎么做呢? 实际上没收到利息,也没有交增值税 这个是不是可以不账务处理哦 只税务申报 借:xx 贷:应交增值税 借:应交增值税 贷:营业外收入 这个借方放什么科目,这么消掉呢
老师,请问公司因延期付款给供应商 ,被供应商起诉至法院,法院判决后该公司正常支付货款外,还要支付对应的利息,现在收到供应商开具的利息发票(专票),该公司入账时是计入财务费用还是营业外支出?进项税额能否抵扣?
老师,客户逾期未付货款,法院判决对方还款且给予相应利息,这部分利息需要开具发票吗?账务处理是怎么样的?谢谢
老师,你好,长期待摊贷方余额越来越多,是不是做错了
有笔货物的销售订单产生了退货退款,但由于货物有消耗耗材的成本,会向客户额外收一部分钱,这部分如何开票呀
老师好,我在办理预缴税款的时候,有三个项目,同一个地点,同一个税务局缴纳的,当时没切换外经证,在同一个外经证里交了三个企业所得税,这个情况不更正有什么税务风险吗,
21年付房租20万,当年因税款达标退回房租15万,当年分录:借:银行存款15,贷:其他应付款15万,26年4月接税务局通知要将这笔收入做营业外收入,补缴企业,现21年财务报表、企业所得税报表己改,税款己缴纳,请问26年4月账务处理怎么做?
请教一下,给股东的报表是给报税的报表,还是给内账报表
老师您好,我现在做表格,是借款的利息表格制作,向A借款100万,约定月按照30天计算,利息月1.5%,6月1日借款100万进来,10号还50万,20号还30万,这个表格怎么设置好,1-10号100万的利息,11-20号50,20-30号20万的利息,该怎么编辑表格,能一目了然呢?
税务局让公司提交出口协查报表。其中企业自诉报表怎么写(要求包含企业基本情况。会计核实情况。,该批货物生产情况和销售情况资料提供)家具行业客户拿去出口
张三个人借公司100万 公司要还借款,公户转私户是不是限额
老师,我们一个项目,别人挂靠我们,这个相关税费应该从对方怎么收合适
提问,老师,23年的企业所得税,计提是6300,到24年年初上期初余额的时候记错了写成5800了,现在发现,这个需要怎么调整?
营业外收入,还是其他业务收入?
可以计入到营业外收入。
按什么税率交税呢
按照这个货物的税率计算
谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢