原分录红冲就行了哈

老师 上个月计提印花税计提多了 会计分录是不是些反的就可以了
22年12月多计提了印花税,23年1月如何做分录?计提时的会计分录是借:税金及附加 贷:印花税
老师,交了印花税如何写计提分录
老师,计提季度印花税如何出分录
老师,计提的印花税,多计提了。会计分录如何处理
那找一店开票,是他本人欠钱,别的店开票,怎么给他冲往来
发票入账标识怎么操作?入账用途和入账时间怎么选择
老师,算残疾人保障金的时候临时工怎么算?
成本票和费用票有什么区别
有加油费,过路费和餐费可以。都归为差旅费吗
各位老师大家好,我们公司要贷款,老板总是让我做增加收入的报表呢,这个做了收入还有成本呢,我不知道应该做呢,老师指点一下,谢谢
老师,我们有员工离职,这个月需要给员工上社保,这月申报了,但是没有缴费呢,是这个月做减少还是下个月做减少呀
请问公司组织旅游的费用可以税前扣除企业所得税吗
老师,我想问一下,运费险在什么时候才能确认为商家当月的费用呢,我可以直接看资金账单支出的确认吗
老师好 法人借款不论是今年几月借的 都必须在2025年12月31日前还上吗
我原本是借税金及附加,贷应交税费。那现在怎么办?
借税金及附加 负数 贷应交税费-印花税 负数
好的。那产生的滞纳金的分类是?
那个计入营业外支出-滞纳金
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。