原分录红冲就行了哈

老师 上个月计提印花税计提多了 会计分录是不是些反的就可以了
22年12月多计提了印花税,23年1月如何做分录?计提时的会计分录是借:税金及附加 贷:印花税
老师,交了印花税如何写计提分录
老师,计提的印花税,多计提了。会计分录如何处理
你好,老师,24年附加税多计提了,现在如何处理,会计分录怎么做
业务招待费是否可以进项抵扣。
系统里面应付账款长期挂账,税务局是怎么查到的呢,它只会显示在我的个人财务软件里啊
我们单位新办企业,厂房建设过程中有农民工工资这块,没有发票如何入账
老师,小规模纳税人销售处置固定资产 可以直接开2% 的税率?
以前年度发票开具有误,现在自己发现,是否可开红字冲?
25年的年终奖应该什么时候申报?
老师,工商登记和税务登记上面的财务负责人不一致有影响吗
老师请问印花税是所有企业都减半征收么,谢谢
1月有利润,要在当月计提企业所得税吗,还是等到三月计提
老师 我们销售出库单是比如1月开发票开了3000片托盘 但是只出库了1000 片 那么我暂时先给凭证后面附1000 片出库单 后面几个月全部发完了我再把剩下的出库单 找到1月份凭证又给附上?
我原本是借税金及附加,贷应交税费。那现在怎么办?
借税金及附加 负数 贷应交税费-印花税 负数
好的。那产生的滞纳金的分类是?
那个计入营业外支出-滞纳金
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。