原分录红冲就行了哈
老师 上个月计提印花税计提多了 会计分录是不是些反的就可以了
22年12月多计提了印花税,23年1月如何做分录?计提时的会计分录是借:税金及附加 贷:印花税
老师,印花税需要计提吗?分录如何
老师,交了印花税如何写计提分录
老师,计提的印花税,多计提了。会计分录如何处理
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?麻烦老师看清问题?只是支付款项而已
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?
个税按税后扣除社保,公积金报的要更正申报吗
老师,请问建筑发票,金额栏前面已经写了建筑服务发生地和建筑服务名称,发票备注还要再写一遍项目名称和项目地址吗?
老师,我7.8.9月利润表有盈利2467.69元,本来要计提所得税,税款(2467.69×5%=123.38元)不多我就没有计提预缴所得税可以吗?
小规模纳税人按年交印花税,平时需要计提吗?
老师,出口退税学习哪个课程比较好
首审资料4月份提交了,但是出口发票数量开错了,现在首审资料税局稽核完毕,我现在需要提交电局的申报,已经10月份了,出口发票还能冲红重开吗,总价没问题,但是单价有问题,如果不冲红重开会影响退税吗?冲红重开会影响首审退税吗
老师,18年还是小规模纳税人,少计提0.01元小规模税金,应该怎么解决
老师你好,在每季度申报财务报表,利润表,印花税和车船税行次没有填写数据,但是总的税金及附加包括了车船税和印花税,有没有问题
我原本是借税金及附加,贷应交税费。那现在怎么办?
借税金及附加 负数 贷应交税费-印花税 负数
好的。那产生的滞纳金的分类是?
那个计入营业外支出-滞纳金
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。