咨询
Q

22年12月多计提了印花税,23年1月如何做分录?计提时的会计分录是借:税金及附加 贷:印花税

2023-02-23 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-23 10:55

金额小,直接冲减本年的印花税就是

头像
快账用户7054 追问 2023-02-23 11:01

直接冲红,是不是一月份的税金和附加累计值就是负数了。一月份没有发生其他税金和附加的账目

头像
齐红老师 解答 2023-02-23 11:11

那就调整利润分配

头像
快账用户7054 追问 2023-02-23 11:11

问下怎么做分录。

头像
齐红老师 解答 2023-02-23 11:14

借:呀交税费-印花税“ 贷:利润分配”

头像
快账用户7054 追问 2023-02-23 11:28

贷:利润分配-未分配利润吗?老师

头像
齐红老师 解答 2023-02-23 11:35

是的,贷:利润分配-未分配利润

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
金额小,直接冲减本年的印花税就是
2023-02-23
借以前年度损益调整贷应交税费印花税。
2022-02-09
你好,1、针对154814.79这一笔印花税,在电子税务局缴纳印花税,一般精确到角,所以先补提0.01印花税, 借:税金及附加 0.01 贷:应交税费-印花税0.01,缴纳分录为 借:应交税费-印花税154814.8 贷:银行存款154814.8 ;2、针对70750这一笔印花税,请问,这是多计提了吗?如果是的,需要做两笔分录,分别是借:税金及附加 -35375 贷:应交税费-印花税 -35375、借:应交税费-印花税35375 贷:银行存款,谢谢。
2020-08-21
你好直接做这个的
2023-01-12
同学,你好 借:应交税费-印花税 贷:以前年度损益调整
2024-06-11
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×