您好,普票不用红冲,专票最好红冲重开,不然在升级为一般纳税人之前的专票不让抵扣

您好老师,请问对方公司让把之前的发票红冲,说开错了,对方是一家新公司做代理销售的,发票该开给他们的委托公司 ,这个可不可重开啊?
你好,我们公司施工合同,之前对方是小规模纳税人,签的是3%,现在对方升级为一般纳税人,之前的合同对方还可以开3%吗,还是按照9%开发票
老师好 升一般纳税人之前开的发票是3个点的 对方给退回来了 我现在怎么冲红
老师你好,公司6月、7月为小规模纳税人,8月转为一般纳税人,对方开具了6月、7月物业费的增值税专用发票,请问这样有影响吗?需要让对方冲红重开吗?
10月前公司小规模,11月升级为一般纳税人开的专票,现在客户要求8-9月的发票重新开专票,可以把之前的红冲再重开发票吗?重开之前8-9月的,专票能抵扣吗
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
专票一定要冲红啊
如果你不抵扣进项税额就可以不冲红
对方要抵扣吧
您好,最好和对方沟通一下看是否需要冲红
就是对方要我方冲红,但是现在季度申报都要申报增值税了
你先申报,申报完再处理。不过也不影响你上季度的数据,红冲也是这月的
那到时候冲红就做一笔相反分录,然后再重新做分录
而且现在扣了增值税,到时候做冲红,再重新开的话,是不是又要重新扣增值税
您好,你现在冲一笔,再开一笔,一负一正增值税是0
好的,那么之前小微企业也用可以专票抵扣进项税吗?
小微企业也可以是一般纳税人,只要是一般纳税人就可以抵扣进项
那对方这样说是什么意思说 ,说之前是小微的,现在是升级到一般纳税人的,所以要我冲红发票重新开,但是不是一开始不是属于一般纳税人才让我开的是专票吗?,那么我不懂的就是我明明就是专票也没有问题呀
冲红也是要合理的理由的,比如前期不是一般纳税人,开票有误,退货等。所以你怀疑对方是否故意,可以要求提供合理的理由,升级为一般纳税人的时间等
如果前期不是一般纳税人,那对方要求我开的是专票呀,现在对方就是说时间不对,
所以你要证据,证明你升级以前开的,就以开票有误红冲了。
提供不了或不能证明是你在对方升级前开的,或者无理由的就可以不冲