您好,那您还是借低值易耗品,固定资产,贷应收账款,没发票计入损益时不能企业所得税扣除
老师我们公司有笔3000的应收账款收不回来了,对方公司破产了,应该怎么做账务处理呢、我们公司给对方公司开了专票的,他们已经抵扣了,
老师,我们是一个酒厂,钢构公司给我们做了一个大棚,大约13万,已开票。混凝土公司和我们酒厂是同一个股东,由于酒厂没钱给,钢构公司就从混凝土公司拉了15万的货。2万元补了差价。抵消了和酒厂的应付款。这个账务怎么处理
我单位预付了一笔保证金给对方公司,到期后对方公司没钱退不了款,用10个车位抵债,由我司售卖10个车位,卖了车位收到的进我司公户,用来抵债账,账务应该怎么处理呢?有什么风险吗?
公司有两笔挂账(18年的):一个是应收账款188800元(对方单位没钱还);还有一笔是应付账款105000元(对方单位已经联系不上,领导也没提过),这两笔账上怎么处理?
公司是工程公司 账上有一笔应收 对方公司不给钱了 给的酒和车位抵了这个应收 但是酒和车位没有发票 账务处理应该怎么做
请问老师,收入的确认,是以产品的控制权转移是吗?
之前也没折旧,我是后面接的财务,公司挂靠老板朋友这张车一直没入固定资产,老板朋友卖了才发现的这个挂靠车和发票
注销公司需要的资料和步骤
扑老师回答,一直是扑老师在做解答,扑老师,我这个我也不知道通过主营业务是用正数还是负数,就是实际取的成本比开票成本少了,账表同步把增值税跟表调一样需要调整587.63销项税额,要通过主营业务成本,那这个应该是加还是减呢
会计要把开票推给出纳怎么拒绝?公司有十几个银行账户,出纳根本忙不过来。
出口企业,收到日用杂品*日用品以及机票可以挂法人吗 借 管理费用-办公费 贷 其他应付款-法人
老师,如果人工本应按劳务费申报,公司按工资申报了,那风险主要是个人可能会被要求补税,公司是没什么风险的对吧?
之前也没折旧,我是后面接的财务,公司挂靠老板朋友这张车一直没入固定资产,老板朋友卖了才发现的这个挂靠车和发票
之前也没折旧,我是后面接的财务,公司挂靠老板朋友这张车一直没入固定资产,老板朋友卖了才发现的这个挂靠车和发票
比如合作社收到粮食补贴10000,借银行存款10000,贷专项应付款10000,买玉米种子,化肥,农药,借经营支出10000,贷银行10000,同样借专项应付款10000,贷专项基金10000,这样的分录是对的吧,(人工费可以用吗),专项基金里的10000余额,是一直这么放着还是怎么处理啊
车位已经转手卖了
您好,那您是给对方开发票了?
嗯 是 应收
您好,那您对应的结转支出不能企业所得税扣除
是 没有固定资产 固定资产这部分现金收回 酒的部分 低值易耗品?
您好,是的,您的理解非常正确
但是 车位抵了10万应收 只转手卖了8万 中间有两万差价
您好,您开票多少金额?
开发票是 是10万
您好,只转手卖了8万 ?那您开10万元发票?
是的 发票签合同就开了 后来是没有钱给了 用车位抵的 车位转手卖 就卖了8万
您好,我没说明白,8万元开票了?
没有发票
您好,那您就把2万元做营业外支出,企业所得税纳税调增