你好!这个计入工程施工-合同成本-A项目-间接费用-办公费 贷现金

老师,我们是建筑公司,现在甲工程项目收到工程款,用在乙项目上付劳务费,同一个银行账户,这个会计分录怎么写
老师: 上月我们员工垫付了费用,然后写了支出单已经入账,做分录: 借:管理费用/办公费 贷:其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借:其他应付款-员工 贷:银行存款/现金 这样对吧老师?那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢?
老师,你好,企业员工有工伤,报工伤险,公司先垫付医药费,后续工伤报销那边金额对公打到公司,那我们在做账的时候,工伤垫付这块需要什么原始凭证和会计分录怎么写呢
员工先垫付了一年的物业费,还没付报销款,我现在需要分摊怎么做会计分录呢
日常杂费员工垫付的,垫付在拿发票对公报销给员工了,这个会计分录怎么处理
请问老师,小规模自己的货车低价卖了,按卖价交税,这部分亏损计入营业外支出对吧,税法上这部分营业外支出是不是有被检查的风险,会发现低于市场价卖出会引来稽查或者预警一类的事情吗
买电脑5 0 0 0元,能直接做费用吗
老师好,假设 企业利润总额100万 未分类利润 —50万 最多可以给股东分配多少利润 25万吗
老师,收入不含税报30000元,增值税免900,然后报经营所得时系统自动提出金额30000元,需要改金额30900元吗,因为免税收入计入营业外收入
你好老师,公司做食品销售的,领导用了几箱送人了,成本价200,用了5箱!要视同销售吗?
老师,昨天报了年报后,今天收到了这个,原因是什么呢??税收罚款+税收滞纳金合计数【200】大于A105000纳税调整项目明细表中第19行(七)罚金、罚款和被没收财物的损失+第20行(八)税收滞纳金、加收利息合计数【0】,请核实A105001纳税调整项目明细表中第19行(七)罚金、罚款和被没收财物的损失+第20行(八)税收滞纳金
老师请问下,从a列里删除与b列相同的值,哪个公式呢?a列本身有很多相同的值,是b列没有的
老师,个体户,没有成本费用发票,胡辣汤店,成本按多少的比例算呢
我说3月报的工商年报,怎么在企查查还没更新到2025年年报,
员工离职 给他发的离职补偿金和工资一起给他申报个税吗
6月未开发票,但有项目发生的一些成本,需要不需要做结转成本之类的记账凭证分录?
你好!这个严格来说是需要按完工程度确认收入和成本
我们是小企业会计准则
你好!实操中你可以先不用结转
问下老师,这个结转成本什么时候需要去做这个项目的成本结转呢?
你好!其实按正规的,应该按月 但是实操,很多都是按开票时间
是的,我问了当地好多建筑会计,他们都是按开票了再去结转成本的
你好!嗯,操作可以,但是会计规定还是要清楚的
再问下老师,本月有进项票,没有销项发票,取得专票现在不进行勾选抵扣,等有销项了再进行认证勾选抵扣,可以吗?
你好!可以的,这个没关系