您好 这12万增值税如何区分8个项目各交了多少增值税 那就要分每个项目销项税额跟进项税额 然后差额就是每个项目各自缴纳的增值税

目前公司是筹备期,8月有很多进项发票,还没有做收入,直接在税控盘认证抵扣后,在增值税申报表表二填入数据报税就可以了吧。这个抵扣的是8月的进项发票,就是一定要是在8月份付款的已经做了账务处理的进项发票才可以抵扣吧。
请问有个工程项目开票是简易计税的 这个工程没有进项发票抵扣但是我们公司有留底进项,那我们申报增值税可以抵增值税吗? 还是这个简易计税的销项一定要支付的?
我建筑公司有好几个一般计税的项目,A项目本月我们给甲方开票了,但是进项未完全取得,B项目我们未对外开票,但是取得了一部分进项发票,在下月申报时,我可否用B项目的进项了来抵扣木A项目的销项
我们是建筑公司,之前异地项目预缴有增值税,这个月公司申报要交增值税,但不是异地项目开出的发票,是另外的项目开出去的工程收入发票,那这个月申报的增值税可以抵减之前异地项目预缴的增值税吗?还是只有异地项目要交增值税时才可以抵减预缴的增值税呢
一般纳税人建筑业公司,现在发现以前会计今年4月份把某简易征收项目收到的专票抵扣了,12月申报11月增值税的时候做进项税额转出,11月开的是普3%,3万多增值税,再加上进项税额转出的4万多,11月得交7万多的增值税,可不可以认证一些进项,减少交的增值税
老师 麻烦问问我刚生完小孩 这个单位的生育津贴如何领取?
老师请问一下进口铝锭有什么税收优惠政策吗
装修公司浙江省内两个项目一个在本地杭州25万,一个异地温州28万需要预缴增值税吗
老师,税局要提供合同、送货单,用A4纸打印的送货单可以吗,也是盖了公章的。
老师,发票总额度是每个月的开票总额度吧?
你好,我们是小规模纳税人 请问公司聚餐的餐饮发票可以抵扣企业所得税吗?
买车保险送的加油卡,用加油卡加油,怎么做分录
23年发票的话费支出(发票备注栏有月结期间),25年开具发票的话(发票开具日期是25年),公司能入25年的费用吗老师?
发票开10万,要付款两万,需不需要备注什么
双方都是一般纳税人,开了票要给对方付款,现在对方因为打官司账户被封,要求我们付给对方法人账户,这样可以吗
差额算出来了,差额合计是14万
因为有公司发生的费用抵扣了增值税
公司发生的费用不能算到项目上,这些项目是挂靠的
差额大于实际交的
那要看每个项目的销项税额 进项税额 只看项目的 公司的进项税额不看的 比如A项目销项10 进项5 公司2 那A项目就是10-5=5
那么某个项目销减进是负数呢
那这个项目就是增值税留抵
还有2月开票,1月就抵扣了,是不是要算到2月的抵扣中呢
2月开票,1月就抵扣了? 不明白这句话什么意思
就是说有个项目我公司是2月开票的,但是1月份就把进项抵扣了,
那也是这个项目的进项啊 只是时间不一样而已 不管您什么时候抵扣
可是这样的话,感觉这个项目实际并没有交这么多税
那您销项税额跟进项税额到底是多少呢 数字肯定是固定的啊 我的只是举例而已
我知道呀,可是8个项目销➖进后差的总和比实际交的大
如果不考虑公司费用抵扣的话,每个项目算出来的交的税会比实际交的税大
有没有一种方法,将实际缴纳的12万增值税在这8个项目中分呢
分完后8个项目分的缴纳的增值税总和正好等于实际缴纳的增值税12万呢
可是8个项目销➖进后差的总和比实际交的大 因为有公司发生的费用抵扣了增值税啊