你好,没有发票,实际有购入的可以。

老师,请问我公司一般纳税人,购进的商品,没有进项票,销售出去的时候开普票可不可以
我门公司是一般纳税人,今年5月份变更一般纳税人,5月以前小规模商品是有库存的,5月开出的销项发票有10多个品种的商品,但是5月我们只开了其中销售出去商品的其中几种商品的进项回来冲减销项税,税务局这边查到进项不符,我这里应该怎么做
老师,一般纳税人销售商品和销售服务的增值税可以用购进商品进项税抵免吗?
老师,一般纳税人进项在23年抵了,现在销售这个商品开免税发票,现在进项转出可以吗?
老师,一般纳税人。 销售商品其中几个商品没有进项,可以开销项吗?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
采购材料,并提供安装服务。 安装服务这块怎么开具发票?
你好,你们是销售的产品,然后提供的安装还是什么的,就是单独提供安装,单独提供安装建筑服务,安装服务。
但是签合同的时候全部打包承诺给客户开具13%的增值税专用发票
你好,那就是销售的设备是吗?
有产品也有提供的服务,但是合同约定的税率是13%。这块不知道怎么开发票了。
销售产品提供的安装服务13%缓和销售。
混合销售刚才写错了。
但是安装服务这块单独列明了, 这块怎么开票呢?
你好,全都开到产品里面,单独列明的也不行。
比如大屏的拆除和安装,我没有供大屏。 这块费用怎么开到产品里面呢?
你好,你实际有购买吗?
有没有发货单、运输单,得有实际购入的证明。然后,你直接开大屏就可以了。
没有,就是拆客户的屏和安装。这块不知道怎么开票
哦,没有是什么意思,实际没有购入,你们准备虚开吗。
实际签合同是安装服务,但是税率是13%。怎么开具发票,您那边不是让我并入产品吗?
税收分类编码:109042409,税收分类名称:电光源、灯具及照明装置零件,开票商品名称:照明装置、LED驱动光源板。 商品名字电子屏