您好,好办的,把原分录红冲,再按新发票金额做分录就好了,差异也在24年7月账套里,

你好 麻烦问一下 红冲了一张以前开的发票 然后重新开具 进项税额然后一正一负 这就导致本月的认证税额 和税务系统上的金额正好错一个新开票的差价 该怎么处理 还是直接认证 需要做进项税额转出来吗 我们是购买方
老师好,我公司1月收到一份有误发票,12月份填写了红冲信息表,填写时未注意到不含税金额多了一分钱,税额一致。然后对方也根据这份多了一分钱的红冲信息表开具了红票和蓝票。请问我们双方应该如何处理才能解决此事?
老师,你好。我想问一下,我们公司是一般纳税人,10月23日,开了一张增值税专用发票,80000元。因为税号错误,对方12月份让我们重新开具。对方没有认证,我们做了红冲处理。然后,又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下,10月份的发票,分录怎么写 ,12月份,红冲的分录,意思就是,像这种情况,三张发票应该如何处理?
老师,请问当月开具数电票红冲发票后,当月冲回金额是不含税金额,是不是代表红冲发票开错了。具体原因,我们单位为一般纳税人,当月蓝票因信息有误,当月重开了红票冲回,填写的时候在原因那栏填写开票有误,旁边有一个灰色选项,含税,不含税,我没选,导致红字数电票开完,当月回冲金额是不含税金额,这种情况应该怎么处理?
我们22年12月底给某单位开了一份合计金额的发票,今年十一月份对方单位要求重新分开按次开票,我方已开具。但是对方把22年的发票弄丢无法返还,导致我们重复交税,这种情况下我们要怎么办
老师,如果不冲原来的可以吗?这种差异税局允许存在吗?
您好,当然允许的呀,不冲原来,但我们有一正一负2个发票,分录和发票匹配合适呀
明白了,谢谢老师!
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~