您好,看条件是开票是上月确认过的无票收入 借:应收账款 -57977.75 贷:主营业务收入 -57977.75 借:应收账款 242966 68 贷:主营业务收入 242966 68

老师,您好,和您咨询一个问题,一般纳税人收到跨月红字发票,已勾选抵扣,可以这样账务处理吗? 借:原材料/库存商品/管理费用等 (红字,冲原成本/费用) 借:应交税费—应交增值税(进项税额) (红字,冲原进项) 贷:应付账款—XX供应商 (红字,冲原应付款)
珠宝类目的专票,可以做客户招待费或者业务执行里面吗
请问一下老师,固定资产2017年提折旧是11个月还是12月啊?
老师新年好 我做的是内账 去年有一笔收入忘记记账了 我应该怎么操作做分录 把这笔收入加进去 系统的账与实际的数据不一致怎么处理
研发费用什么时候可以资本化
老师,客运服务费的普票也能抵扣吗?有什么条件?申报时怎么填?
2025 年12月新开的个体工商户,现在要开发票!在系统里面操作流程是什么,麻烦老师指导一下
老师好,请问收入-成本费用,利润为零时的盈亏平衡点怎么计算呢!收入954504.69,成本659645.76,利润29485893,固定费用101505,变动费用22970,总费用124475,
公司目前无业务,只有法人一个人,可以不交社医保吗
老师,我上个月开了普票一个点苗木30万,已经交了增值税,这个月要冲红,重新开专票,那要重新交增值税吗?
开票的做过账了,是冲掉马?然后再红冲一遍?
您好,是的,就是先把原来的未开票冲回,再确认开票收入,本笔业务在本月不影响收入和增值税
冲销2次吗
您好,冲一次,我们实际申报就是所有的未开票收入,因为开票时是先按开票金额红冲未开票收入,再开发票,本月一正一负,不影响本期销售收入的确认
那这样申报的金额和做账的金额对不上了啊
您好,当然是对得上的嘛,我们申报是跟账走的呀,上月未开票收入正,本月开票了,未开票收入是负,一个蓝字正,一个未开票收入负,
对呀,那要怎么冲呢
无票收入242966 68,开票收入57977.75,方便这写一下开票冲无票的分录吗?我以后金额要等于190988.93(无票收入➖开票收入)的金额,我要用这个金额报税,但是分录不会写
朋友您好,分录我写在您另一个问题里了,这个计算不对的,我们申报是无票收入242966 68。这是总的收入了,不能减掉开票部分的,欠们是先确认未开票收入,在开票月把开票的部分在未开票收入里申报负数,还有蓝字发票正数,本月开票业务是不影响收入申报的
为啥不对呀?我开票的部分不是冲无票了吗?
您好,因为下月开票里,我们申报本月无票收入里,减了一个未开票收入了嘛,这样申报才能开呀。已经减了就不能再减了呀 比如 3月 未开票10,4月销售20,开了3月5的发票,我们4月账里确认未开票收入是20-5=15才对,这样您看3和4月收入是10(未开票)%2B5(开票)%2B15(未开票)=30
您好,我们也是您的方式 收入:截止月末暂估未开票收入,下月全部冲回,开票单独做,下月又是截止月末暂估未开票收入,每月滚动。