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我们公司买了一批固定资产,总价60万元,先付50万去年12月份,剩余10万元从今年1月份开始每个月付2万元,我的固定资产如何折旧呢,在财务转件折旧表里如何设金额呢,折旧几年呢

2024-07-03 14:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-03 14:08

您好 请问固定资产购入的时候 发票60万全部开具了吗

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快账用户4259 追问 2024-07-03 14:09

开了怎么做,不开怎么做,我还没问呢,我新接手的单位,在做之前的账

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齐红老师 解答 2024-07-03 14:10

开了就按照发票上的不含税金额计入固定资产 没有的话 就暂估金额计入固定资产 然后折旧就可以了  如果是机械设备的话 按照10年计提折旧

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快账用户4259 追问 2024-07-03 14:11

按照合同金额?

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齐红老师 解答 2024-07-03 14:22

如果没有开具发票 可以按照合同金额暂估

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1.车间折旧额增加(60-5)/20*0.4=1.1万元 2.管理部门折旧增加(620-20)/(12*20)=2.5万元 3.理部门折旧减少(37-1)/(6*12)=0.5万元2019年4月份车间及行政部门固定资产应计提折旧额分别为9.8%2B1.1=10.9万元1.7%2B2.5-0.5=3.7万元 借制造费用10.9 管理费用3.7 贷累计折旧14.6
2022-11-26
该零件应从2024年2月开始计提折旧。折旧年限可按零件预计使用年限或随原设备按剩余66个月折旧。若按零件预计使用年限折旧,截止到其使用年限到期时;若按原设备剩余期限,则到2029年7月截止。费用24年12月支付不影响折旧起始与截止时间的判定。
2024-12-10
分录 冲 1 月分录:借固定资产 -100000,贷银行存款等 -100000。 按专票入账:借固定资产约 88495.58,应交税费 - 应交增值税(进项税额)11504.42 ,贷银行存款等 100000。 调累计折旧:借累计折旧(多提数),贷管理费用等(多提数)。 折旧表 改原值为 88495.58 元,调 1 - 3 月累计折旧,后续按新原值计提。
2025-05-13
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