早上好,这是 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税, 下月15日前申报时缴这个增值税

老师,上报汇总的时候提示这个是什么意思(公司是小规模按季度缴纳增值税)?
老师,增值税上月申报缴费了 但这个月申报的时候我保存主表的时候提醒我上月有未缴纳税,这是什么情况呢
老师 申报增值税 期初未缴税额103845.03 本期缴纳上期应纳税额195592.96 本期已缴税额195592.96 期末未缴税额-91747.93 这是什么意思呢老师 想请老师给我解释一下
这个多缴纳企业所得税汇缴的时候留抵这是什么意思?这个分录什么意思
老师,您好,我们是一般纳税人,本月申报增值税的时候,出现一个期初未缴税额,这个是什么意思?这个需要怎么处理呢?
东莞补报24年企业所得税年报,具体怎么操作,哪里来表啥的
老师,我想问一下,有一个企业现在税务查出来有¥2000的审计费没有发票,当时那个审计费是转给我的,但是我又不领工资,我是帮忙做的,转账是转我的名字,现在税务要我补开票,我可不可以操作是报补报我的工资按这种形式来操作可以吗?
企业购买后直接销售的贸易行为,无法享受农业项目免征增值税的政策那按什么税率来交税?农民为个人开不了发票 作为收购方的成本发票怎么解决
食品公司能开运输发票不
老师,请问残疾人就业保障金申报,这个表怎么填?这个是只要直接点申报还是要填其他的?
早上好!申请增值税留抵退税同期全部销售额怎么填?谢谢
应收账款坏账准备会形成暂时性应纳税差异吗?
我公司为园林绿化工程公司,与其他单位有案件纠纷,现案件工程款由法院执行划拨,那我公司需要开票给案件相关的公司,但因为划拨款项中含有我司代付的律师费损失6万,垫付的案件受理费31061元、处理费5000元,财产保全费5000,鉴定费 93492元,等这些都由我司垫付了,那这些费用,在开票时是要在工程款金额扣除的是吗,因为这些不属于工程款的金额内,还有法院划拨的案件款中有对方延迟付款的利息,这部分需要开票吗?
安全生产需要采购的药品走安全经费专项储备还是从公司经营账户正常费用支出?
老师好,公司销售购入的二手车10万, 增值税申报表的收入100000/1.03,企业所得税的营业外收入是100000/1.02,是这样吗
我啥时候缴纳老师,他这是五月份的,那我6月15号之前就要缴纳,对吧
早上好,不单看这一个分录,您查 应交税费——未交增值税明细账,累计这个科目余额在贷方才要缴增值税,如果余额在借方,这是留抵税
不懂啥意思?
哦,应交税费——未交增值税 是每月都有一个分录,发生额可以有在借方也可能在贷方,月末余额在贷方才需要缴增值税
那我这个要不要缴纳呢
您好,看一下财务账套的明细账,月末余额在贷方就是要缴的
老师,问您一下,我们公司是做卖网约车的就是汽车跑滴滴的那种,客户每次缴纳首付款给我们老板私人微信上的,但是我们公司做的外账就是收入跟买库存商品都是公司的,这是啥操作,没懂,我外账都是根据发票做吗
您好,老板私人**只是把 借:银行 换成 借:其他应收款-老板,收入和成本结转还是一样的做。外账是根据发票做哦
老师我没明白它这是啥操作,没懂
哦哦,您是想为什么私人收的钱要做在账里是不是呀。我们的卖车款是不适合隐藏的呀,现在又没有现金交易,要隐藏收入太难了,更何况我们是这么大的产品在销售了
我还是没有懂?就是我们开发票出去都是开给公司的,为啥是个人买的网约车,要开给公司呢?还是咋回事?
您好,这个我知道,他们是挂靠物流公司的, 形式挂靠经营 “挂靠者”以“被挂靠者”的名义从事运输服务活动,“挂靠者”向“被挂靠者”支付一定的管理费用。“被挂靠者”不为“挂靠者”提供任何服务和管理。这种挂靠经营,在道路货物运输行业比较普遍。 (1)“挂靠者”的四证统一,即:“挂靠者”购买车辆的行驶证及使用的道路运输证、驾驶证、营业性道路运输驾驶员从业资格证(四证)上的车主、业户、单位、服务单位都统一为“被挂靠者”的名称;存在名义车主和实际车主。 (2)“挂靠者”向“被挂靠者”交纳管理费;名义车主不参与经营,不获取收益。 (3)挂靠双方签定有关运输经营的合同或内部协议。
那我外账咋做?不会做了
您好,完全是根据业务来做分录嘛,开出的发票,同事给的报销单据,其他没有参考依据做凭证呀