你好,税务罚款的话,是不是这家企业有逾期申报的情况?

老师,缴纳完增值税附加税罚款50和个税100罚款,那后面的是不是就可以正常申报企业所得税和增值税了?,六月份的个税和增值税还用申报吗?还是直接申报七月份增值税和个税,那个个税怎么还会扣罚款呢?我就比较奇怪,另外这家企业财务报表当中的资产负债表,利润表啥都是0,也不知道这前会计咋搞的,固定资产都没有,都做没了,啥都是0。之前的会计资料账簿我要了,都说没有,那我这个建账怎么办呢?是从零开始建吗?你们估计这家企业的风险高不高?在疫情之前报税是亏损的,另外我打听到前几年北京不是拍卖盛行吗?这家企业另外还注册了一个拍卖公司就卖字画啥的,看来这个企业是哪个赚钱做哪个,过了风头就转行
老师,我是学堂高薪就业班学员,刚接了一下沉香制品销售公司(销售手串,茶叶啥的),近几年资产负债表和利润表都是O,疫情前是亏损,管老板要账务说没有,查了企查查说没有案件,老板之前大多数都是通过微信私人收款,我看了问问为啥税务还罚款了,个税罚款100,增值税及附加罚款50,昨天刚缴纳完,怎么避免
老师,1我是学堂高薪就业班学员,刚接了一下沉香制品销售公司(销售手串,茶叶啥的),近几年资产负债表和利润表都是O,疫情前是亏损,管老板要账务说没有,查了企查查说没有案件,老板之前都是通过私人微信转账收款,付款,最早房地产起家的,老板弟弟在海南有沉香种植园供货,这个有五险一金 2还有一家私人电脑销售公司也录取我做会计,4个人,有社保,不给缴纳公积金,是销售全国税务局办公电脑,目前还有贷款700万, 老师说我去哪家上班好?
董孝彬老师 请帮忙看看 接上个问题,去年的这道考题,我把整个5年的数都列出来了(请看图片的第一张Excel表),最终纳税调增=纳税调减。我有个疑问,使用权资产初始入账金额就不等于租赁负债零时点的金额的(请看Excel表的标橘色),为什么最后还能纳税调增=纳税调减?好神奇,我想知道是什么能导致这样的结果?
董孝彬老师 请帮忙看看 那是不是可以这样来理解:1⃣️ 就是租赁负债的利息费用账上的数税局认可的,单就利息而言税会没有差异;2⃣️ 税局不认可的是有这项使用权资产所以会计上它所产生的折旧税法不认可,但是税法认可零时点的租赁负债,又因为零时点的租赁负债的金额跟使用权资产的入帐金额一样,所以5年下来看总数,纳税调增=纳税调减,是这样吗?
8月 9月的费用,10月拿的报销单据过来,11月份报销审批通过,费用应该做在什么时候,还是美金
一般记税工程,比如4000万,那么就是330万的增值税,税负3点,那就是4000万/1.09*0.03
我这边销售的是茶架,分别是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,开票规格型号可以直接写黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜吗
老师,石油公司开的专票,尾气处理液,这个入什么科目?可以加在油费里一起做吗?
付出去的材料款,对方公司注销了,钱已经对公打出去了,现在该怎么操作? 账上一直挂着这个公司的往来,可以协商让对方法人退钱回来吗?
老师你好,小规模跨区域涉税事项,是按季预缴审报?还是按月?
老师,我们公司涉及一个员工劳动纠纷,需要给对方补缴往年社保公积金,还涉及补发年终奖,税局让我们更正申报个税,这是现在补缴的为啥更正往年啊,怎么更正,会不会还涉及企业所得税变动啊咋办
老师,请问一下,如果退税率的进项发票是不是不能勾选出口退税?我做了退税勾选,然后已经撤销等税务局批准,那这笔进项发票怎么做账,谢谢
不你咋看逾期申报,
咋看逾期了?是啥原因?咋避免
这种罚款这么点儿的话,根据经验判断,应该就是你有逾期申报了。
那逾期申报了,以前月份没有申报的增值税和个税还用重新申报吗?另,缴纳完罚款,是直接申报以后月份的还是先申报逾期月份的,再申报以后月份的?
就是你先申报了,交了罚款了才能申报。
然后以后正常按月申报就可以了。
没分清,就是7月份正常申报,之前月份的我就不用管了是吗?
就是在你交了罚款之前,你得把这个之前没申报的补了,然后交了罚款之后的再正常申报。