你好,这里的该怎么处理,是如何做分录的意思?

你好老师 请问我们公司买了一辆车 一次性折旧 但是过了半年这个车又卖了 这个怎么处理呢
老师,请问下。我们公司想注销,这公司还有一辆一万多的车该怎么处理
老师请问下,我们是物流公司,但我们卖了一辆车给其他公司,并且也开了一张专票给其他公司,我应该怎样入账?
老师,公司现在有一辆车想卖了,卖车时用给买方开票吗?我们主要是商贸公司,想给这辆车卖了,应该怎么处理
老师,请问我们公司卖了一辆车,应该怎么处理?
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
老师,你好,注销公司清算后,现金70000 实收资本30000 未分配利润40000 这个要交多少分红税
老师,回函不符需要替代测试吗?
老师,企友软件,没交服务费的情况下,有办法在新电脑上下载软件,和备份恢复数据吗
老师,我们和A公司合作,对外是A的名义,货款也是直接到A的公户,之前是我们实际分成多少给A开多少发票(因为是电商,销售额结算会有延迟),本月销售额突增,A要求我们提前给他们开发票,是否合理?A是不是应该先计提费用,我们在实际提款时,给他们开发票?
老师,下午好。公司跟银行贷款了,要转出去,怎样转合规合理
老师,你好,麻烦问一下个人销售货物给公司,所得税自己申报还是公司代扣代缴
请问在同一个市,有一个总公司,在下面的乡镇有几个分公司,如果在税务登记的时候,分公司选择了非独立核算,这样的话,是不是他们申请增值税的时候可以零报,然后分公司的收入都做帐到总公司的帐里?
老师,你好。公司股权变更,从一个股东变为2个股东,公司名称要不要变。
是的,应该如何做分录?
你好 借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产 借:银行存款等科目,贷:固定资产清理,应交税费—应交增值税 借:资产处置损益,贷:固定资产清理(或相反分录)
当时是一次性全部计入费用了
你好,也没有预留残值?
没有预留残值
你好,那账务处理是 借:累计折旧,贷:固定资产 借:银行存款等科目,贷:固定资产清理,应交税费—应交增值税 借:固定资产清理,贷:资产处置损益
老师,这个车卖了是亏钱的,为什么分录完成,固定资产清理是个负数?
你好,你之前没有预留残值,只要有处置价款,那处置就是盈利的才对啊